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    行政管理制度范文(20篇)
    时间:2023-04-20 22:11:42

    行政管理制度范文(第1篇)

      第一章 总 则

      第一条 根据《药品行政保护条例》(以下简称条例)第二十二条的规定,制定本细则。

      第二条 依照条例履行药品行政保护职能的行政机关是国家药品监督管理局。

      第三条 国家药品监督管理局设立药品行政保护办公室,具体承担以下职责:

      (一)受理和审查药品行政保护申请、药品行政保护撤销申请、侵权处理申请;

      (二)提出授权或驳回的意见;

      (三)提出对药品行政保护撤销和侵权处理的意见;

      (四)设立登记簿,对药品行政保护的申请、授权、驳回、撤销、终止等事项进行登记;

      (五)对药品行政保护的受理、授权、驳回、撤销、终止等有关事宜进行公告;

      (六)办理与药品行政保护有关的其他工作。

      第四条 条例所称药品独占权人是指对申请行政保护的药品的制造、使用和销售享有完全权利的人。

      第五条 条例所称药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。

      第二章 行政保护的申请

      第六条 条例第五条第三项规定的尚未在中国销售是指提出行政保护申请的药品尚未合法地进入中国境内的药品流通市场。

      第七条 条例第七条规定的代理机构是指国家药品监督管理局指定的代理机构。

      第八条 药品行政保护申请书以及其他行政保护文书的格式,由国家药品监督管理局统一制定。

      第九条 条例第八条规定的外文是指申请人所在国的官方语言。

      第十条 申请人办理申请药品行政保护事宜时,应当委托中国的代理机构办理,并签订委托书,写明委托权限。

      代理机构递交条例第八条和本细则规定的申请文件时,应当同时递交申请人的委托书。

      第十一条 一项药品行政保护申请只限于一种药品。

      第十二条 条例第八条第一项规定的药品行政保护申请书,应当载明下列事项:

      (一)申请人名称、地址;

      (二)申请人的国籍;

      (三)申请人是企业或者其他组织的,其总部所在的国家或者地区;

      (四)申请行政保护的药品的名称(通用名、商品名、化学名)、化学结构式、配方、剂型、适应症、用法、用量、工艺制备方法简介;

      (五)申请人和代理机构的签名(印章);

      (六)申请文件的清单;

      (七)其他需要注明的事项。

      第十三条 申请文件应当整齐清晰,附图应当标准规范,不得涂改。

      申请文件中涉及的科技术语应当采用中国统一的规范用语。

      第十四条 申请人递交条例第八条所规定的第(二)、(三)项文件,应在其所在国办理相应的公证、认证或证明手续。

      申请人递交条例第八条所规定的第(四)项文件,应在中国的公证机构进行公证。

      第十五条 申请人递交的条例第八条所规定的第(四)项文件是制造药品合同书的,与其签订合同的中国企业法人必须持有《药品生产企业许可证》和《企业法人营业执照》;申请人递交的是销售药品合同书的,与其签订合同的中国企业法人必须持有《药品经营企业许可证》和《企业法人营业执照》。

      申请人递交制造或者销售合同书时必须附有中国企业法人的上述证、照复印件。

      第十六条 申请人提出药品行政保护申请,应当提交有关文件,有下列情形之一的,国家药品监督管理局不予接受:

      (一)未使用规定的格式或者填写不符合规定的;

      (二)未按照规定提交有关文件的。

      第十七条 在获得药品行政保护证书之前,申请人要求撤回药品行政保护申请的,应当向国家药品监督管理局提出书面申请,写明申请人的名称和药品名称。

      第三章 行政保护的期限、终止、撤销和效力

      第十八条 条例第十三条所称药品行政保护证书颁发之日,是指药品行政保护证书上写明的日期。

      第十九条 条例和本细则规定的公告事项,由国家药品监督管理局发布公告。

      第二十条 在药品行政保护期内,药品独占权人应及时向国家药品监督管理局递交其药品独占权持续有效的证明文件。

      第二十一条 依照条例第十五条的规定,请求撤销药品行政保护的,应当向国家药品监督管理局递交《撤销药品行政保护请求书》和有关证明文件一式两份。

      《撤销药品行政保护请求书》应当写明下列事项:

      (一)请求人的名称、地址及国籍;

      (二)被请求人的名称及地址;

      (三)被请求撤销的药品的名称及授权号;

      (四)请求撤销的理由及证据。

      一项撤销药品行政保护申请只限于一种受行政保护的药品。

      第二十二条 国家药品监督管理局收到《撤销药品行政保护请求书》后,应当进行审查。《撤销药品行政保护请求书》中未写明撤销药品行政保护所依据的事实和理由或者提出的理由不符合条例规定的,不予受理,并书面告知申请人;《撤销药品行政保护请求书》符合条件的`,应当受理并发给受理通知书。

      国家药品监督管理局应当将受理的撤销药品行政保护请求书的副本和有关证明文件的副本送交药品独占权人,要求其在指定的期限内陈述意见。被请求人没有如期陈述意见的,不影响国家药品监督管理局审查。

      第二十三条 国家药品监督管理局对撤销药品行政保护的请求审查终结后,应当根据情况分别作出撤销药品行政保护或者驳回撤销请求维持药品行政保护的决定,送达有关当事人,并予以公告。

      第二十四条 在药品行政保护申请日前获准进行临床研究,且在药品行政保护授权日前经国家药品监督管理局批准生产的同一药品,在药品行政保护授权之后,可以在批准范围内继续生产、销售,但不得向第三方转让。

      第四章 侵权处理

      第二十五条 获得药品行政保护的独占权人请求国家药品监督管理局制止侵权行为的时效为二年,自该独占权人知道或者应该知道其受行政保护的药品被侵权之日起计算。

      第二十六条 药品独占权人申请制止侵权行为,应当提交《制止药品行政保护侵权行

      为申请书》。

      《制止药品行政保护侵权行为申请书》应当写明下列事项:

      (一)申请人名称、地址及国籍;

      (二)被申请人名称、地址;

      (三)被侵权的药品的名称及行政保护授权号;

      (四)请求处理事项;

      (五)侵权的事实及证据。

      《制止药品行政保护侵权行为申请书》应当按照被申请人的数量备具副本。

      一项制止药品行政保护侵权行为申请只限于一种药品。

      第二十七条 国家药品监督管理局对符合条件的制止侵权申请,应当受理,并将《制止药品行政保护侵权申请书》副本发送被申请人,要求其在指定期限内作出答辩。

      第二十八条 国家药品监督管理局根据需要,可以召开由制止侵权行为的申请人和被申请人参加的听证会,对侵权问题进行举证、质证和辩论。

      第二十九条 国家药品监督管理局应当就被申请人的行为是否构成侵权作出认定。

      被申请人的行为不构成侵权的,国家药品监督管理局应当驳回申请人的申请。

      被申请人的行为构成侵权的,国家药品监督管理局应当依法制止其侵权行为。

      第三十条 因药品行政保护侵权引起的经济赔偿问题,药品独占权人可以在国家药品监督管理局作出侵权认定后,向人民法院提起赔偿诉讼。

      第三十一条 在药品行政保护侵权处理过程中,被申请人或者第三人对该项药品行政保护提出撤销申请的,国家药品监督管理局中止侵权处理程序,待撤销程序终结后,再根据情况恢复或者终止侵权处理程序。

      第五章 费 用

      第三十二条 申请药品行政保护或办理其他有关事项,应当分别缴纳下列费用:

      (一)申请费;

      (二)审查费;

      (三)年费;

      (四)公告费;

      (五)证书费;

      (六)请求撤销费;

      (七)侵权处理费;

      上述各种费用缴纳标准,由国家药品监督管理局另行公布。

      第三十三条 申请人应当在递交药品行政保护申请书的同时缴纳申请费;在收到受理通知书之日起一个月内缴纳公告费和审查费;无正当理由逾期不缴纳或者缴纳不足的,其申请被视为撤回。

      第三十四条 获得药品行政保护的药品独占权人应当在药品行政保护证书颁发之日起一个月内缴纳证书费、公告费和当年的年费;在药品行政保护有效期内,应当于每年度最初的两个月内缴纳当年的年费。无正当理由逾期不缴纳或者缴纳不足的,视为自动放弃行政保护。

      第三十五条 请求撤销药品行政保护的,应当在递交《撤销药品行政保护请求书》的同时缴纳请求撤销费。

      第三十六条 申请制止侵权行为的独占权人应当在递交《制止药品行政保护侵权行为申请书》的同时缴纳侵权处理费。

      第三十七条 本细则第三十三条规定的各种费用由代理机构代收。

      第六章 附 则

      第三十八条 条例和本细则规定的各种期限除另有规定外,第一日不计算在内。

      期限以年或月计算的,以其最后一月的相应日为期限届满日;该月无相应日的,以该月最后一日为届满日。

      期限届满日是法定节假日的,以节假日后的第一个工作日为期限届满日。

      第三十九条 本细则由国家药品监督管理局负责解释。

    行政管理制度范文(第2篇)

      食品仓库卫生管理制度

      (一)食品仓库实行专用,并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施,并运转正常。

      (二)食品应分类,分架,隔墙隔地(20公分以上)存放,各类食品有明显标志,注明食品质量及进货日期。有异味或易吸潮的食品应密款保存或分库存放,易腐食品要及时冷藏保存。

      (三)冰箱、冷库要经常检查,定期化霜,保持霜薄气足。

      (四)建立仓库进出库专人验收登记制度,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,防止食品过期,变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生要求的食品。

      (五)食品成品,半成品及食物原料应分开存放,食品不得与药品、杂品等物品混放。

      (六)食品仓库应经常开窗通风,定期清扫保持干燥和整洁。

      (七)工作人员应穿戴整洁的工作衣帽,并保持个人卫生。

      烹调加工卫生制度

      (一)不选用,不切配、不烹调,不出售腐败、变质、有毒有害的食品。

      (二)食品必须切成小块,充分加热,烧熟煮透,防止外熟内生。

      (三)隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应。

      (四)炒菜、烧煮食品勤翻动,勤洗刷炒锅。

      (五)刀、砧板、盆、抹布等食物容器生热分开,所用工具、容器要定期清洗消毒,经常保持清洁。不用配菜盘装熟菜,不用抹布揩碗、盆,滴在盘边汤汁用消毒布揩。不用勺品味,食品容器不落地存放。

      (六)制作点心用原料要以销定量,制作时不滥用色素、香精等食品添加剂,严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》。

      (七)烘烤食品受热均匀、蜜糖、麦芽糖使用前经消毒处理。

      (八)工作结束后,调料加盖,做好巩固、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。

      (九)操作人员应注意个人卫生,穿戴清洁的工作衣帽不留长指甲,不蓄长发和胡须,不吸烟,不随地吐痰和橹鼻涕。

      (十)应具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器,做到班产班清。

      (十一)排烟、排气设施齐全有效,通风良好,保持下水道畅通,地沟内无积水、无污染。

      (十二)健全防尘、防蝇、防鼠、防腐设施。

      48小时留样制度

      (一)每样食物取样不少于200克。

      (二)将留样样品置于专用容器内,容器外要表明食品名称,留样时间及留样的重量,放入专用冰箱中。

      (三)各种样品留置于冷藏设备中保存48小时以上,以备检查,48小时后无特殊情况予以废弃。

      (四)由备餐间工作人员专人负责进行留样品种、时间的书面记录并签名。

      (五)食堂班长负责留样情况和制度落实情况的检查,并做好审核记录并签名。

      食品采购卫生制度

      (一)采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,不采购腐败变质,霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。

      (二)鲜(冻)畜禽肉类食品本批次必须经兽医卫生检验合格方可采购。

      (三)进口食品本批次必须经口岸进口食品法定检验机构检验合格方可采购。必须有中文标识。

      (四)其他食品本批次必须有检验合格证或化验单方可采购。

      (五)经省级以上卫生行政部门批准的食品,应有批准证明。

      (六)首次采购该食品的,应索取食品生产经营企业的卫生许可证复印件。

      (七)采购定型包装食品,商标上应有品名、厂名、厂址、配料表、生产日期、保存期(保质期)、保存条件等内容。

      (八)采购食品做到有计划进货,勤进勤出,运输车辆和容器应专用,严禁与其他食品混装、混运。

      食品、原料验收制度

      (一)验收所购食品及原料应同时查验检验合格证或化验单,对首次购入的食品应查验厂家的卫生许可证复印件。

      (二)采购鲜(冻)畜禽的,查验畜牧兽医部门出具的兽医检验、检疫合格证明。

      (三)对所购食品及原料进行感官检查,要求色、香、味、形正常。对腐败变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物、有毒有害、掺杂掺假或其他感官性状异常的食品及原料不予验收并有记录。

      (四)验收定型包装食品,标签上应有品名、配料表、净含量、厂名、厂址、生产日期、保质期或保存期、质量等级、产品标准号等内容;食品添加剂还必须有明确标示的“食品添加剂”字样。

      (五)指定专人负责查验检验合格证或化验单、卫生许可证复印件,并进行登记、归档,保管期限不少于该批次食品的保质期或卫生许可证的有效期。

      配餐管理制度

      (一)工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩,操作前洗手消毒,保持个人卫生。

      (二)食品使用专用工具分检、传递食品。专用工具应当定位放置,防止污染。

      (三)饭菜现做现吃,以销定产,尽量不隔餐、不过夜。剩余食品及时冷藏。隔餐隔夜食品食用前充分加热,不出售感官异常或变质食品。

      (四)盛放直接入口食品的容器、工具应当专用,用完后及时清洗消毒,保洁备用。禁止使用废旧报纸、不洁塑料袋包装食品。

      (五)保持室内清洁卫生,每次紫外线灯照射空气消毒不少于30分钟,配餐台及时清洗,供餐结束随手关闭销售窗,防蝇防尘。

      废弃食用油脂管理制度

      (一)为加强对废弃油脂的管理,防止食品和环境的污染,指定本制度。

      (二)及时收集生产经营过程中产生的废弃油脂,并使用专门标有“废弃油脂专用”字样的密闭容器盛放,由专人对废弃油脂进行管理。

      (三)每月由专门统计废弃油脂的种类、数量和去向,以及防止污染的设施、类型。

      (四)除部分可作为废弃物排放的废弃油脂,收集的废弃油脂销售给废弃油脂加工单位和从事废弃收购的单位。

      (五)每年与废弃油脂收购单位签订购销协议,并建立登记台帐,记录每批油脂销售的时间、数量、单位、联系人姓名、电话、地址,并长期保存。

      面点间卫生制度

      (一)原料经检查挑选,发霉、虫蛀、变质原料不用。

      (二)操作前肥皂洗手,穿戴清洁的工作衣帽。

      (三)制作点心前将刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干净。

      (四)馅心用多少加工多少,剩余馅心放入冰箱储存。

      (五)鲜蛋经清洗消毒后使用。

      (六)添加剂按《食品添加剂使用卫生标准》规定使用。

      (七)裱花蛋糕在专间内进行,工具、用具严格消毒。

      (八)工具、用具、容器、盛器生熟分开,成品容器专用。

      (九)成品放入清洁的食品橱内,做到防蝇、防尘、防鼠。

      (十)工作结束将刀、案板、面缸、食品容器等洗刷干净。

      粗加工间卫生制度

      (一)有专门加工场地和验收制度,清洗加工食品先检查质量,腐败变质原料不加工使用。

      (二)清洁池做到荤、素分开,上下水通畅,设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。

      (三)肉类清洗后无血、毛、污,鱼类洗后无鳞、腮、内脏。活禽宰杀放血完全,去净羽毛、内脏和头、爪。蔬菜按“一拣、二洗、三切”的顺序操作,洗后无泥沙杂草。

      (四)加工后食品原料要放在清洁容器内(肉禽鱼类要用不透水容器),荤素食品分开使用,不落地,有保洁、保鲜设施。

      (五)工作人员穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生。

      (六)防尘防蝇设施齐全,运转正常。

      切配间卫生制度

      (一)检查食品质量,腐败变质和有毒有害食品不切配。

      (二)绞肉机等机械设备用后拆开冲洗干净。

      (三)待用食品洗净或上浆后放入冰箱保存。

      (四)工具用具做到刀不锈、砧板不霉,加工台面、抹布干净。

      (五)食品容器、盛器清洁,点菜牌、木夹子等不接触食品。

      (六)切配水产品的刀、砧板、抹布、刮洗干净后再切配其他食品。

      (七)冰箱专人管理,定期化霜,经常检查食品质量,半成品与原料分开存放。

      (八)配菜结束拖清地面,工具、用具清洗干净,保持室内清洁卫生。

      餐具消毒卫生制度

      (一)餐具、茶具、熟食用具用后立即清洗容器消毒,做到使用一次,清洗消毒一次。

      (二)餐具清洗消毒必须严格按一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁的顺序操作。

      (三)餐具消毒应达到下列要求。

      1、煮沸:餐具浸没水中煮沸10分钟以上。

      2、蒸气:流动蒸气持续10分钟以上。

      3、红外线:将洗涤好的餐具放入消毒柜内,温度保持100度,消毒时间不得少于15分钟。

      4、药物:对不宜蒸、煮消毒的炊具、茶杯、酒杯可在清洗后用化学药物消毒。使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害,必须是经省级以上卫生行政部门批准生产的产品。消毒液浓度、消毒时间,必须严格按消毒液的使用说明进行。

      (四)消毒完毕的餐具、茶具应立即放于清洁的橱、柜内保洁,防止污染。保洁橱、柜内严禁存放其它物品及未消毒的餐具,并对存放柜定期进行清洗消毒。

      (五)洗消完毕将洗碗消毒池及其他设备冲洗干净。

      (六)每次消毒餐具应认真记录,存档备查。

    行政管理制度范文(第3篇)

      总则

      为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施,规范公司行政事务管理行为,理顺内部关系,提高办事效率,特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件,以加强行政管理的有效性,并在公司内部形成办事有程序,工作有标准,事事有人管,人人有专责的工作局面。

      第一章会议管理制度

      一、内部会议管理办法

      (一)、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。

      (二)、公司级会议的组织者为综合处。

      (三)、会议由综合处提供服务,会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务,会议结束后,根据情况撰写会议纪要,必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

      (四)、会议通知形式主要为电话通知,处长、部门经理及以上人员应通知到本人,其他人员通知到部门,由各部门自行通知。

      (五)、与会人庇ρ细褡袷鼗嵋榧吐桑不得迟到、早退、无故缺席。会议期间应关掉手机等通讯工具,会议期间要全神贯注,不得交头接耳,心不在焉或随意走动,影响会议正常秩序。縎PANlang=EN-US>

      (六)、因故不能参加会议的,必须亲自向综合处说明理由。

      (七)、会议决议事项,与会人员应在会后立即执行,不得拖延或敷衍了事。

      (八)、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层,也可根据自己部门的实际情况,定期召开部门级会议传达会议精神。

      (九)、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处,以便做出统一安排。

      二、对外出租会议室、多功能厅管理办法

      (一)、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续,综合处负责提供相关会议服务。

      (二)、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜,填写《会议室使用登记单》,经主管经理签字确认后通知综合处,综合处同使用单位协商会议室使用的具体事宜(预约时间、需提供的服务等)。

      (三)、租用单位于租用当天将《会议室使用登记单》交与综合处会议管理人员,待会议室使用完毕后,由会议室管理人员填入会议室实际使用时间,由租用单位签字确认后,综合处返还物业处作为收费依据。

      第二章办公电话管理制度

      为了提高公司办事效率,节约办公经费,保证通讯联络,结合公司实际,特制定本规定:

      一、公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅,禁止在电话中闲聊,严禁拨打声讯和信息电话。

      二、各处室、部门使用管理插卡电话,经理办公室使用加锁电话。

      三、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准,处长30元,部门经理和管理人员20元,其他员工10元,综治办带班组长每人15元。使用完话费后,到办公室刷卡,并进行登记。

      四、安装管理插卡电话后,不允许私接电话机通话,否则,将追究其直接责任人或部门负责人的责任,并依法追缴相应的电话费。

      五、各处室负责人及员工要切实负起责任,以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者,统一到办公室登记后,方可拨打。

      六、由办公室定期到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督,并予以公布。

      第三章公文收发传阅管理制度

      根据有关规定并结合公司实际情况,现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下:

      一、公文撰写

      1、公文草拟。根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由综合处草拟,涉及各处室职责,需要由公司统一行文的,由各处室、部门草拟文稿。

      2、公文审核。指对草拟文稿的审核,由综合处负责。审核的主要内容是:看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文,由各处室、部门自行发文。

      3、公文复核。指公文正式印制前对文稿的校对、核稿,重点是看:审批、签发手续是否完备,附件材料是否齐全,格式是否统一、规范等。

      4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字,批准发文。公司级公文由总经理签发,各处室、部门或某特定业务范围的行文,由处室、部门负责人签发。

      5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。

      二、公文发放

      指将公文发放到相关部门。确定发文后,综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号,登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门,处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。

      三、公文的传阅

      接收的文件需由多部门阅看时,经综合处处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后,原文件附《文件批阅卡》交由相关处室、部门阅看,阅看人员签字确认。

      四、公文归档

      公司发文由综合处及时归档,填写《文件归档登记表》。各处室、部室自行发放的文件,如有必要应及时报送综合处归档。

      第四章办公用品管理制度

      为进一步开源节流,规范办公用品管理,特做如下规定:

      一、职责及范围

      (一)本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品,本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

      (二)办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。

      二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

      (一)、每月15日以前,各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况,并列出详细计划,分类(日常办公用品、印刷品、其它)填写《用料计划单》,计划本着“节省、实用、必需”的原则,经处室、部门负责人审批后统一提交综合处。

      (二)、综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算,报经综合处处长审核,总经理批准后进行采购,并于每月25日至30日发放。

      (三)、公司新到工作人员的办公用品,综合处根据各处室、部门负责人提供的名单和用品清单,负责为其配备必要的办公用品,以保证新到人员的正常工作。

      (四)、除正常配给的办公用品外,若还需用其它日常办公用品的,由使用部门填写书面《办公用品申请单》,须经综合处处长批准方可领用。

      (五)、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则,并要建立帐目,根据《物资的验收、出入库及保管制度》办好入库、出库手续。

      (六)、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,非工作人员不得随意进入库房。

      (七)、各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品,适合以旧换新的用品要以旧换新,综合处有权对各部门的领用情况予以审核与监督。

      第五章办公设备(软件)更新、维护、使用制度

      一、职责及范围。

      1、公司办公设备包括:电脑、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、摄像机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影仪及各处室、部门配备的空调等各种贵重物品。办公软件是指各类因办公需要而购买或专业制作的软件。为了保证各项办公设备的正常使用,各类办公软件的安全操作,发挥办公设备及办公软件的最大功效,特制定本制度。

      2、传真机、照相机、摄像机、多功能厅(会议室)内彩电及VCD、DVD均由综合处指定专人保管、使用,定期进行检查,发现问题应及时报告,由综合处通知定点维修公司的技术人员前来检查、维修、保养。

      3、各处室配备的计算机,由各处室指定专人定期负责清洁工作。

      二、更新、维修及维护保养。

      1、办公设备的更新是指办公设备的升级或更新、移动存储设备的采购、各类耗材的补给、特殊配套设备的购置。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。

      2、需要进行办公设备更新时,由各处室、部门或设备监管人填写《办公设备更新(维修)申请单》,由处室、部门负责人审核、总经理批准,由综合处负责采购。综合处根据市场报价做好新购置办公设备的预算,经综合处处长、总经理审批后购买、发放。

      3、各类办公设备发生故障时,可随时填写《办公设备更新(维修)申请单》,通过定点公司或专业维修人员进行维修。

      4、各类办公设备需要更换部件时,应填写《办公设备更新(维修)申请单》,经综合处处长、总经理审批后方可更换。

      5、各处室、部门要妥善保管本部门或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料。

      三、办公设备使用管理规定。

      1、计算机及外设使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐。

      2、移动存储设备包括移动硬盘和U盘。移动硬盘使用时注意,在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞,严禁移动硬盘。移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作,当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。

      3、会议室投影设备的使用由综合处设专人负责,其它人员未经允许及培训严禁使用该设备。每次关闭投影仪的时候都一定要等到投影仪的lamp灯完全熄灭后,才能关闭电源。

      4、计算机软件及应用软件由综合处统一购买。软件在使用时,要按照要求步骤进入或退出,以免造成软件的损坏。禁止在公司计算机安装其他软件,以免病毒传播。

      5、日常文档及数据由各处室自行备份。每月二十日前由综合处负责使用移动存储设备对各处室重要文档数据进行备份。日常杀毒工作由各处室自行处理,要求每周至少杀毒一次、升级一次,杀毒软件由综合处提供。

      6、计算机的清洁与维护实行谁使用谁负责清洁的原则。每周清洁外部两次,不得使用湿抹布,内部每季度必须打开机箱清洁一次,用毛刷或专用工具吹净尘土。第一次清理由综合处指导,以后的清洁由各处自行负责,综合处进行不定期抽查。

      7、各类办公设备严禁外借、外用。严禁上班时间在计算机上玩游戏、处理与工作无关的文件,严禁用微机看VCD盘,严禁使用计算机从事不健康活动或不符合国家政策法规的活动,严禁利用网络传播淫秽及危害国家安全的信息。

      第六章传真、复印制度

      一、办公复印、传真的管理部门为综合处。

      二、复印、传真承办范围为行政管理文件、合同及各类相关资料,私人资料恕不接待。

      三、各处室、部门在进行复印时,必须填写《打印、复印登记单》(附表七),登记复印纸张的规格和数量。

      四、各处室在进行传真文件或资料时,要填写《传真收、发文登记表》。

      五、综合处每月25日根据使用纸张的实际数量,按成本汇总后报财务处。

      第七章印刷品管理制度

      一、职责及范围

      高新物业印刷品是指因工作需要而专门印制的各类空白记录表格、自制内部票据、信封、稿纸等印刷资料。高新物业印刷品的管理部门为综合处。

      二、印刷品的印制、领用及保管

      1、高新物业各处室、部门所有印刷品均由综合处负责联系定点厂家印制。

      2、各处室、部门如需领用,综合处协助记录表格使用单位根据库存及实际需要制定每月计划,于15日前随办公用品计划一并上报,印刷完毕,由综合处通知发放。综合处负责汇总各部门每月印刷品使用数量。

      3、存放印刷品的库房应保持干燥、清洁,印刷品摆放整齐有序,无关人员不得随意进入库房。

      第八章车辆管理制度

      为了加强车辆管理,协调各部门对车辆的使用,对汽车的使用、保养、维修,特制定如下规定:

      一、由综合处长统一负责公司办公车辆、司机的管理及交通安全教育,单位所有的车辆及司机出车由综合处长统一安排、调度。

      二、汽车要定人、定车、定期保养、定期维修,使车辆经常保持良好的运行状态,单位因公用车要随叫随到,保证准时出车,不得延误工作。

      三、公司汽车一般用于领导外出办公,取送机要文件,财务取送款项,护送工伤和急病号,处室、部门联系业务、单位组织的事项和对单位个别体弱领导的接送等。一般用车要提前预约(通常提前半天时间),特殊情况急需用车时,经领导批准方可用车。

      四、司机出车统一由综合处长批准。凡私自用车要追究责任,所造成的一切车辆人身事故由责任人负责,单位概不负责。

      五、司机要建立行车记录,车辆维修保养记录,内容包括:车辆行驶里程、技术状况、维修保养日期,大、中、小修日期,车辆损坏程度及原因,零件更换情况,维修费用等。

      六、为了降低维修费用,单位车辆实行定点维修,车辆送修需要开具修车单,一式两份,证明修理内容,单位与修理厂凭修车单结算,外出遇急需修理时,可先与修理厂联系修理,回公司后,及时补办修车单。

    行政管理制度范文(第4篇)

      一、作息时间

      1、公司实行每周5天工作制。

      上午9:00-12:00

      下午14:00-18:00

      2、部门负责人办公时间:8:45~12:0013:55~18:10;

      3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间:8:30~12:0513:55~18:10。

      4、保洁员:7:30

      5、在公司办公室以外的工作场所:工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点,招集人必须提前15分钟到达指定地点。

      二、违纪界定

      员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种,管理程序如下:

      1、迟到:指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的,每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

      2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

      3、旷工:指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资,旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的,作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;

      4、脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的,脱岗一次罚款20元。

      5、睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的,睡岗一次罚款20元;造成重大损失的,由责任人自行承担。

      三、请假制度

      1、假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

      2、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

      3、事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天,超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

      4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;

      5、年假:指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假,可逐年递增,但最多不得超过7天,特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

      6、工伤假:按国家相关法律法规执行。

      7、丧假:指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发,准假天数如下:

      父母或配偶父母伤亡给假7天

      配偶或子女伤亡给假10天

      四、批假权限

      1、病事假:1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

      2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批,并送行政部行政管理员处备案。

      3、所有假别都必须由本人书面填写请假单,并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示,并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。

      五、考勤登记

      公司实行每日签到制度,员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。

      六、外出

      1、员工上班直接在外公干的,返回公司时必须进行登记,并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的,外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的,视为旷工。

      2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

      七、加班

      1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作,提高工作效率,按时完成规定的任务,不提倡加班。特殊情况非加班不可的,必须填写《加班审批表》,部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准,公司一律不予承认加班。

      2、经过批准的加班,公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假,有一天抵冲一天,多余部分由公司发给加班工资,不作调休处理。

      3、行政部对每月的'考勤进行统计,统计表由经理签字后交财务部计发工资。

      八、出差

      员工出差,应事先填写《出差申请表》,由部门经理签署意见后报公司分管领导批准,部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室,以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

    行政管理制度范文(第5篇)

      第一章 总则

      为加强单位票据管理,规范票据购买、使用、管理、保管等行为,根据财政部行政事业单位票据管理的规定,制定本制度。

      本制度所指的票据包括普通教育学杂费专用收据、资金往来结算票据、公益事业捐赠统一收据等。

      第二章 票据购买

      第一条 单位根据有关审批机关批准收费的文件,到区财政部门申领《上海市行政事业单位项目登记和票据购买证》和《财政票据领购证》。

      第二条 单位购买票据时,必须按财政部门规定申报收费票据使用情况表,已使用、作废的收据交区财政部门进行查验、核销。

      第三章 票据使用

      第三条 在启用票据前,应当检查票据有无缺页、重页、漏号、重号等错印情况,发现问题,应及时将整本票据交回财政部门更换或注销。

      第四条 票据必须整本按序使用;填写内容必须真实、完整,印章齐全,做到字迹清楚,不得涂改、挖补、撕毁票据;必须做到票、款相符。使用机打票据时,开具的票据应按规定做到按号码顺序填开,所有联次一起开具,内容完全一致,并加盖单位财务印章或收费专用章。

      第五条 票据填写错误的,应当另行填写,因填写错误等原因作废的票据,应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样,并完整保存全部联次,不得私自销毁。

      第六条 使用普通学杂费专用收据,应按顺序号填列,学费和代办服务性收费项目、收费标准,必须符合国家和本市的有关规定,不得擅自扩大收费项目和收费标准。每学期末,单位将本学期的收费情况进行汇总,并与存根联一同交记账会计核对后,返还单位保存归档备查。

      第七条 行政事业单位资金往来结算票据,是指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来结算等经济活动时开具的凭证。

      单位必须严格按照财政票据监管机构核准的使用范围开具资金往来结算票据,不得超范围使用资金往来结算票据。单位每次结报时,将已开具的记账联与存根联一同交记账会计予以核对,对于超范围开具的票据,不得作为入账依据。

      第四章 票据管理

      第八条 购入的各类票据由财产保管员负责保管。财产保管员应建立票据购买、领用登记簿,购入票据时须填写购入日期、票据名称、数量、编号。领用票据时,必须做好票据购买、领用登记记录。

      第九条 单位不得自行转让、出借、代开、买卖、销毁,涂改,也不得自行改变票据的用途或不同票据互相串用。

      第十条 票据使用完毕必须及时核销。结算中心记账会计根据开出使用的票据,与相关的收入账户及时进行核对后,予以核销。

      第十一条 各类票据如有遗失,应及时在市级新闻媒体上声明作废,并将遗失原因等有关情况以书面形式报送财政部门备案。

      第十二条 单位应当妥善保管已开具的'票据存根及票据领用登记簿,按会计年度将其汇总整理,作为会计资料归档。

      第五章 监督检查

      第十三条 单位对票据的使用管理情况,进行定期、不定期的监督与检查。接受财政部门、主管部门监督检查。

    行政管理制度范文(第6篇)

      为了加强全镇预算内、外资金的管理,提升全镇财务管理水平,促进财务工作规范化,根据《会计基础工作规范》、《会计法》、《预算法》和上级关于加强预算内、外资金管理的要求等相关法律法规,结合我镇实际,经镇党委、政府研究决定,制定本制度。

      一、会计岗位职责

      1、严格遵守《会计法》及国家财经法规的各项规定,搞好会计核算,严格执行各项经费开支标准,控制预算定额。挖掘增收节支潜力,协助领导管好财、用好财,为领导起到参谋助手作用。

      2、认真审核报销或开支的各种原始票据是否符合规定,按《事业单位会计制度》登记总账、明细账,做到数字真实、凭证完整。按时、准确编报各种会计报表,做到帐表相符。每月25日,将财务报表和下月用款计划(及公用经费书面申请)上报镇财政办。

      3、每年初,会计人员根据上年度决算报表和会计资料,做好旧账冲转,将各科目余额结转新年度账薄,并试算平衡。按《事业单位会计制度》要求,设置并健全会计科目和明细科目,便于核算。年终在镇财政办的指导下,做好年终决算及决算报表工作并撰写决算分析报告。

      4、按照上级规定要求,做好个人所得税的申报缴纳工作、办理干部职工“五险一金”的调整和上缴手续、做好干部职工的药费报销工作。

      5、做好年度预算的编制工作,严格执行财务计划、预算开支标准和范围,分清资金渠道,合理使用资金,对不符合财务制度的开支,有权拒绝办理。

      6、做好债权债务的催收工作,定期向领导汇报“应收账款”的账龄情况,及时通知相关部门进行催收。按照领导的要求和规定程序,及时处理呆账、死账。

      7、按会计制度规定,每年固定资产至少盘点一次,会计人员要安排好时间,做好固定资产的定期盘点工作,并按规定程序及时进行帐务处理。

      8、严格按规定领用并保管好“统一收据”,做到填写清楚,数字、文字正确,印章齐全。

      9、负责会计档案的归档工作,妥善保管好会计凭证、账簿、报表等档案资料,自行保管一年期满后及时移交档案管理部门。

      二、出纳岗位职责

      1.负责现金管理、支付、存取及有关的结算工作,严格遵守《现金管理暂行条例》,收入的现金应于当日送存银行,不得坐支和挪用,库存现金不得超过规定限额。

      2.负责库存现金、有价证券及支票的管理。不得签发空头支票;不得以“白条”抵充库存现金。

      3.负责日常的收付及报销工作,严格审核原始票据,对不符合规定的票据及开支有权拒绝受理,做到收款有收据,付款有凭据。

      4.负责登记现金日记账、银行存款帐,已办理完的收、付款凭证按序、时逐笔登记,做到日清月结,账款相符。

      5.负责银行送款、结算及银行有关业务往来工作。月末银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对,编制“银行存款余额调节表”。

      6、负责记账凭证的填制工作,要求数字准确、摘要清楚、内容完整。

      7、每月25日前编制库存现金和银行存款报告单,连同会计记账凭单交予会计人员。

      8、负责药费、补贴等项的造册、发放工作。

      三、内部牵制制度

      1.岗位分离。会计、出纳岗位分设,不得互兼,依法进行会计核算。

      2.账钱分离。会计管账,出纳管钱,银行存款和现金收付业务由出纳办理,出纳人员不得兼稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

      3.票章分管。出纳人员掌管现金支票、转账支票;会计人员保管“统一收据”,发出时做好登记,以旧换新。

      银行预留印鉴(单位财务章和法人章),由出纳和会计人员分别保管,签发支票双人盖章。

      四、预算资金管理

      1、建立严格的预算编制制度。单位一切收入、支出必须全部纳入预算管理。

      2、根据部门年度发展计划,合理地编制年度预算。预算按规定程序逐级上报,经镇财政审核一把镇长审批后,下达部门预算指标,并按单位用款计划进行拨款。

      3、要按照批复的年度预算组织收入,安排支出,严格控制无预算支出。

      4、年度预算一经批复,一般不予调整。因政策变化,突发事件等客观原因影响预算执行的,按规定程序报批。

      五、预算外和专项资金管理

      1、加强预算外收入管理,各单位各项收入的取得,要符合国家有关法律法规和政策规定,严禁乱收费。

      2、事业单位的预算外资金均为国家财政性资金,按照上级监督管理部门的规定,严格实行财政“收支两条线”管理,各单位收取的支教费、出租收入、经营收入、业务收入、回扣款项、其他收入等要全部缴存财政专户,实行统一核算,统一管理。严禁直接坐支、公款私存及私设“小金库”等违法违纪行为。但预算外资金的所有权、使用权不变。

      3、专项资金管理。凡属工程、基建、 维修、拆迁、设备购置等专项资金,各部门要向镇财政上报资金拨款报告,经一把镇长签字审批后拨款。专项资金必须专款专用,不允许截留挪用。

      六、支出票据的管理要求

      1、公用经费支出必须凭正式发票报账。比如:购买办公用品、固定资产、礼品及招待费、汽车修理费等支出,要求索取正式发票报账。

      2、支出票据上的内容必须具备:单位的名称;开票的日期;出票方单位公章(要求:清楚);经济业务内容;数量、单价和金额。凡填有大写和小写金额的支出票据,大写与小写金额必须相符。

      3、支出票据上记载的各项内容均不得涂改,如有错误,要由出具单位重开或者更正,更正处要加盖出具单位印章。

      4 、对修车费、购买固定资产、购买药品等支出票据,票后必须附有出票单位盖章签字的明细表或验收证明。

      5、加强票据规范管理,严禁白条入账。

      6、各项支出票据,签字审批手续必须齐全。

      七、支出票据审批手续

      1、人员经费支出。必须由财务制表人签字和单位主要领导审批后,方能发放(或送交财政局进入统发)。预算内资金工资项目的发放,严格按照区人事局的批复和镇财政的通知标准发放;预算外资金的支出,要按照镇政府统一规定的项目和标准发放。任何单位不准私自提高发放标准、扩大发放项目。

      2、公用经费支出,不论预算内或预算外,凡数额在1000元以下的,要由经手人和单位主要领导签字后方能报销;凡数额在1000元以上的,事先要提出书面申请,经镇财政审核并报分管镇长批准后,方能使用,同时由经手人、单位主要领导签字后方能报销。

      八、固定资产管理

      1、严格执行固定资产清查盘点制度,年度终了前,各单位必须进行一次全面清查盘点,并及时做好账务处理,真正做到账实相符,防止集体资产流失。

      2、对新购入的固定资产手续必须齐全,并要及时记入固定资产总账和明细账,对应该报废的固定资产要及时办理审批、销账手续。

      3、加强固定资产处置管理制度(包括出售、出让、转让、对外捐赠、报废等)。单位固定资产的处置,应先向镇财政办公室出具书面申请,经财政办核实同意报镇分管领导审批后,才能处置。任何单位及个人不得擅自处置固定资产,其变价收入作为预算外收入,及时上缴财政专户。

      九、其他规定

      1、会计档案管理,规范财务档案管理是做好财务管理工作的一个重要方面,会计档案的内容、保管时间、移交和销毁,严格执行《会计基础工作规范》中“财政部和国家档案局联合下发的《会计档案管理办法》。

      2、各预算单位主要领导要重视和支持财务工作,加强预算内、外资金的管理,并自觉接受财政、物价、审计等部门监督检查,如实提供检查所需的会计资料,并对其真实性、完整性负责。

      3、自本规定实施之日起,镇财政将定期对预算单位的财务管理状况进行审计。对违反国家法律、法规及本镇财务管理规定的单位,要责令其改正;对不重视财务管理、不执行本规定或在审计中发现问题要求整改而不及时整改的,将追究相关人员的责任或建议调离工作岗位;情节严重、构成犯罪的,依法追究相关责任人的刑事责任。

    行政管理制度范文(第7篇)

      办公室工作内容:办公室是在公司高层领导下的综合办公类行政管理部门,主要负责公司日常行政管理、人力资源管理及法律事务等,其主要职责有:

      1、协助领导组织公司日常办公及有关活动安排,向公司领导及各部门提供后勤保障,为公司正常业务的开展做好服务;

      2、负责公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报,各类合同、文件、会议纪要的归档和管理;

      3、负责公司各类会议、重要活动的组织筹备等工作并做好相关文件及影音资料的保存;

      4、负责公司人事信息、档案管理、印章管理,按规定上报各类人事统计报表;负责公司注册、增资、年检及公司各类法律事务;

      5、负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度;

      6、完成领导交办的其他事项。

      一、办公室主任工作职责

      办公室主任:在公司高层领导下,规划、指导、协调公司行政服务的各项工作,具体职责如下:

      1、组织制定本部门工作计划、行政管(来自:小龙文档网:办公室日常行政管理制度)理制度,贯彻落实公司各项管理制度和决议;

      2、负责日常行政工作的管理;

      3、组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行;

      4、组织安排公司各种会议、活动等,并拟定有关文件;

      5、负责档案管理、公司重要资质证件,办理公司所需各项工商、税务等各项证照,出具相关证明材料;

      6、负责工商、法律事务及其外联工作;

      7、协调公司内部行政人事等工作。

      二、行政法律文书工作职责

      协助主任完成行政事务性工作,具体负责法律事务及相关文书类工作:

      1、协助制定、执行公司行政规章制度;

      2、协助主任制定行政工作发展规划和计划;

      3、配合主任完善行政管理制度,进行日常行政工作的组织和管理;

      4、负责公司协议审核、修订,主持拟定常用法律文书合同范本,负责审查、备案所有合同;

      5、负责相关法律事务的协调与处理;

      6、完成领导交办的其他事项。

      三、文员工作职责

      协助主任完成公司行政事务性工作,具体负责督办工作落实及文秘档案管理方面工作:

      1、协助制定、执行公司行政规章制度;

      2、负责各项具体工作的督办落实;

      3、组织办好会议接待及各种活动安排并做好各种文件及影音资料的存档;

      4、计划和组织落实各部门申报各类办公用品的采买和发放,监督落实用品领用登记工作做到帐物清楚、管理有序;

      5、负责组织建立公司固定资产的管理台账和检查盘点工作;

      6、全力协助人力专员做好档案管理及其他事项工作;

      7、积极完成完成领导交办的其他事项。

      四、人事档案专员工作职责

      协助主任做好公司人力资源管理及公司各项印章、档案管理,具体职责如下:

      1、负责建立、健全公司人力资源管理系统,确保人力资源工作按照公司发展目标科学化、规范化;

      2、负责制定公司人力资源管理制度、人事档案管理制度、培训管理等,经领导批准后组织实施,并根据公司实际情况,制定公司的人力资源计划;

      3、制定和实施人力资源年度工作目标和工作计划,对公司人员档案进行统一管理;;

      4、负责劳动合同的签订与管理工作,进行劳动关系管理,代表公司处理劳动事务;

      5、办理员工晋升、调岗、奖惩等人事手续;

      6、负责建立公司各项证照、印章使用管理制度并监督落实;

      6、严格按照《档案管理办法》负责档案室管理工;

      7、积极完成完成领导交办的其他事项。

      五、董事长办公室文书职责

      1、全力做好董事长办公室接待工作;

      2、组织筹备董事长召开的各项会议,准备会议文件,并做好会议录,主动掌握有关决议的执行情况;

      3、忠实执行并积极完成董事长委派的各项任务,负责整理董事长的各类资料、文件并分类保管及归档;

      4、负责收集及统计汇总董事长所需的各类信息;

      5、协助董事长对公司内部发布重要信息、通知工作;

      6、负责董事长文件、茶水准备、物品有序摆放;文本资料的整理归档;

      7、完成董事长临时安排的各项工作任务。

    行政管理制度范文(第8篇)

      一、目的

      为使医院公务车辆调配合理,使用安全、高效、节省,统一规范车辆管理流程,制定本制度。

      二、职责部门

      1、医院车辆管理机构为院办,负责车辆调度、日常监督、维修保养等;

      2、部门(科室)公务用车需由本部门(科室)负责人向车辆管理机构提出申请;

      三、要求

      1、医院所有车辆一律实行派车制度,市内出车实行登记制度,因特殊原因执行特殊任务时,驾驶员应随叫随到,不得耽误;

      2、禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为;

      3、公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车,必须由部门(科室)负责人填写《公务用车申请单》,并严格履行审批手续;

      4、驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时,用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明;

      5、车辆在节假日或每日下班收车时,必须停放在单位指定地点;

      6、车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。非经车管部门主管同意,任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。

      四、用车程序

      1、各部门工作时间及其它时间因公务用车,应提前一天填写《公务用车申请单》报车管部门后,统一由车管部门负责人调配出车。紧急情况下用车,可实行先派用后补办的程序。

      2、驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。

      3、驾驶员差旅费一律凭派车单交财务科审核后计算差旅费。无派车人和用车人签字一律不予计算。

      五、车辆管理

      院办要加强车辆的管理,避免光开不保养不维护的不良现象。驾驶员要对自己所保管的车辆加强管理、认真维护、及时擦洗,车辆行驶必须做到安全可靠,三证齐全,保证车容车貌清洁干净,有事必须及时到岗,一旦用车必须在10分钟内及时出车保证完成任务。驾驶员应在出车前收车后认真检查及时发现问题,保证车辆行驶安全可靠。

      救护车实行24小时值班制,除医院公用需拉运东西外,其他一律不准使用,保证接送病人的任务,如有特殊情况经请示院办同意。完成任务后应立即返回,不得私自乱跑车,一旦发现严肃处理。

      1、车管部门负责建立详实的车辆管理档案,按规定办理交纳有关费用,按规定审计车辆费用凭证。

      2、坚持对每日用车情况的管理,掌握车辆的里程、油耗、维修、整洁保养等事项。

      3、坚持对定点停放车辆,定点加油、维修的检查、监督、管理,发现异常予以纠正或处理;

      4、坚持日常教育、督促驾驶员安全驾驶车辆。

      5、车辆检修或维修费用在1000元/次以下,由分管副院长核准。车辆检修或维修费用在1000元/次以上的,由院长核准。

      6、车辆发生交通事故,应马上报告车管部门负责人及上级主管,车管部门应积极办理有关事故事宜。

      六、罚责

      1、不用驾驶员而擅自驾驶车辆,无论因公因私,无论任何职级,每发现(发生)一次,对当事人扣款100元;若发生交通事故,按事故所有费用扣罚当事人;若驾驶员同车同行而让他人驾驶的,驾驶员亦按本条规定处罚。

      2、未办理出车手续而出车的,扣罚驾驶员100元/次;驾驶员擅自把车钥匙交他人驾驶的,按责任条款6.1处理。

      3、非公务和非工作时间的私事用车,非经有权批准人同意而出车的,扣罚当事人100元/次。给与车辆钥匙者与当事人承担连带责任。

      4、酒后驾车或违章违规驾车,一经发现,扣罚当事人(驾驶员)1000元/次。

      5、若发生交通事故,除去保险公司赔偿外的费用,由医院负责30%,当事人(驾驶员)承担70%的赔偿金额。

      6、未按规定停放车辆的,扣罚驾驶员20元/次;车辆保养不善的,按造成损害程度由驾驶员承担经济补偿责任。

      驾驶员出车过程中因违反交通法规而被交警部门处以违章罚款时,由驾驶员自行承担全部罚款费用。对违反本规定第六条责任条款中的任意一项,将根据事件严重程度在医院范围内给予处罚通报。发生交通事故时,同时解聘驾驶员。

    行政管理制度范文(第9篇)

      为了加强部门的日常行政管理,明确要求,规范行为,结合实际情况,特制订本办法。

      1、不得在办公场所大声喧哗、打闹;不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。

      2、保持办公区域环境清洁,不得在办公室区域内、走廊吸烟。

      3、不得在办公区域内堆放纸箱等其它杂物,废弃的文件应及时堆放到指定地点,统一销毁。

      4、上班时不得玩游戏。

      5、人员外出时,需在白板上留言去向。

      6、不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。

      7、工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

      8、不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。

      9、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

      10、下班后,文件整理整齐,关闭电脑、显示器等其它设备电源,并切断电源。

      11、办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火,不得自行安装、乱拉电线和接线板复接,杜绝火灾隐患。

      12、不得私自将公司财产带出。

      13、办公用品严禁取回家私用。

    行政管理制度范文(第10篇)

      一、总则

      第一条为严格财务管理,明确经济责任,根据财政部、教育部和省财政厅颁布的有关财务法规和制度,结合我校的实际情况,特制定本制度。

      第二条学校实行“统一领导,集中管理”的财务管理体制。学校财务工作实行校长负责制,由主管总务工作的副校长负责日常财务管理工作。

      第三条 学校总务处财务办公室统一管理学校财务工作,对学校负责。同时,学校财务工作接受上级主管部门监督。

      第四条学校总务处财务办公室配置一名财务主管、两名会计、两名出纳,具体管理财务工作。

      第五条学校财务应加强预、决算管理,按上级指示精神和有关的财务制度、规定,结合学校事业发展需要,编制年度预算收支计划和决算,经学校领导审核、批准后报上级主管部门。

      第六条 认真执行“收支两线”管理的规定,将学校的预算内、外资金以及暂存类资金按性质及时划入财政 “专库”。

      二、各项收入管理制度

      第七条学校的各项收入,包括学杂费收入、计划外招生收入、借读生、承包收入等。

      1.学杂费收入:按市物价局和市教育局等部门核定的收费标准收取的学杂费是学校的重要收入,学校总务处应积极组织收纳,做到安全、快捷、准确。

      ⑴学生的各项收费标准,应分清年级、项目;应交学费的学生人数,应分清班级,做到数字精确、姓名确实;及时了解中途离校的学生名单。

      ⑵学生的学杂费一旦入库,除计算、收款等技术性错误的款项以外,一律不予退款。

      ⑶享受学校减免学费的学生,均为阳光班、唯新班学生和学校正式教职工子女及特困户子女,减免标准由学校行政办公会确定。特困户子女学杂费减免程序是:由本人提出书面申请,民政部门出具贫困证明,经总务副校长签字同意后执行。学杂费之外的其它费用均不减免。

      ⑷学费一学期收缴一次,在春、秋季入学时进行,新、老生一次交清,不得拖欠,确有实际困难,经总务副校长批准可延期交纳。否则,视同故意不交学费,学校将责成限时交纳,超期不交者,应予劝退。

      ⑸对学杂费收入,总务处应自收费之日起,30天内做好清算、核对、结帐、上缴财政“专库”,并及时向学校领导报告收费情况。

      2.计划外招生收入,与学杂费一同清算、结帐,上缴财政“专库”。

      3.借读生收入,入学时与学杂费、书本费等一同清算,上缴财政“专库”。

      4.承包收入:主要是指学校超市、食堂、医务室等承包收入。应按合同规定,由出纳人员按时、足额地收纳入帐,不得拖欠、滞纳,否则,应按合同规定对承包人予以处罚。

      第八条学校任何处室和个人,不得擅自截留学校的收入,私设“金库”;为学校或处室采购物品、缴纳款项等,不论对方以什么形式或借口返回的现金、礼金及物品,都要缴交总务处,并办理登记手续。否则,一经发现,按违反财务制度处理。

      第九条学校财务人员因工作失职,引起学校收入减少或流失,应视情节轻重追究有关人员责任。

      三、借款管理制度

      第十条借款是指学校各科室因办公、教学、后勤等工作需要购置设备、办公物品、公务出差以及行政维修等,请求学校总务处给予的借款。

      第十一条借款手续规定

      借款经手人须按如下规定办理借款等手续。

      1.借款须经校领导批准。超过3000元者,还需提前2天到财务办公室预约,否则不予借出。

      2.借款时,由各分管处室领导提出,报分管校长批准。借款人须填 “借款单”,先由各处室负责人签署意见,再报分管财务校长签批,以后凭“借款单”到财务办公室借款。

      3.借款后,借款经手人须在预定的还款日期内还款或凭正式发票到财务报销,月底结帐前须办理完报销手续,特殊情况暂不能报销者,须经财务主管同意。

      4.一般情况下,第一次借款未报销之前不给予第二次借款

      5.根据批准的用款计划,维修、改造、采购大宗物品等所需借款或预付款,凭学校领导的用款批示及用款处室的有关资料说明(如合同、购物用途说明),经财务校长审核无误后方可付款。

      6.学校举办临时性的大规模活动,如运动会、艺术节、庆祝活动等,主办单位须提前列报用款计划,经校领导批准后,财务方可付款。

      7.学期结束前一个星期,借款经手人应办理借款报销手续。如放假时仍未到财务办公室报销者,视同占用公款处理,并从借款人工资收入中扣回。特殊情况需续借须经分管财务校长批准。

      四、财务报销与审批制度

      第十二条学校的各项支出,除工资、津贴等经常性支出及节假日支出外,应分清支出类别,在取得发票等报销凭证后,办理审批报销手续,以便财务及时入帐。

      第十三条报销支出审批权限:

      1.500元以上由校长签批,500元以内由财务副校长签批,餐饮费无论金额大小都必须经校长签批,最后由分管财务副校长签批后方可到财务办公室报销。

      2.报销凭证应以正式发票为准,并有单位名称、开具发票单位印章、单价、数量,批量采购应附货物清单、规格、型号、金额等内容,发票上应有经办人签字、处室负责人签字证明;采购书本及资料还须有仓管员验收签字。对于不符合填写要求的发票,财务人员不给予报销。

      3.行政采购支出:是指行政、后勤部门因工作需要采购图书、学生学习资料、办公用品、配件、修缮用材料等支出,此项支出数量大、品种繁多,须经校领导研究同意,并经学校纪检部门同意,采取招标等形式并在学校纪检部门的监督下采购。

      五、财务报表及预决算报表管理制度

      第十四条会计人员应于每月终了的次月8日前,完成上月份财务收支报表,并附文字说明;按月结帐、对帐,现金、银行存款要做到日清月结。每学期结束后,应在一周内完成学期报表。各种报表应按月报学校领导审阅。

      第十五条学年初、学年终,应按时完成预、决算报表的编制及上报工作,同时按规定附加报表文字说明,年终结算应有决算报告。

      六、附则

      第十六条如本制度与国家财会法规或上级文件精神有抵触,则以国家法规、上级文件规定为准。

    行政管理制度范文(第11篇)

      1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

      2、把好食品采购关,采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求,不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状。

      3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据,并做好采购记录,便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的,或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

      4、食品定点采购,蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染,肉类采购放心品牌并索取检疫证明,确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品,保证安全卫生。

      5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

      6、采购的定型包装食品和食品添加剂,必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚,容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

      7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

      8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准,对人体安全、无害。

      9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录,指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

      10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

      11、在采购食品时,应到证照齐全的生产经营单位或市场采购,采购时应现场查验供货单位的资质。

      12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证:

      (1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时,应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时,应索取购物凭证。

      从固定供货基地或供货商采购食品的,应索取并留存供货基地或供货商的资质证明,签订采购供货合同,并按相关规定进行索证。

      对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业,可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告,在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

      (2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

      (3)采购生猪肉的,应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明,并索取购物凭证。

      (4)采购食品添加剂时,应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明,并索取购物凭证。

      13、食品在入库或使用前应有专人验收,查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求,核查所购产品与索取的有效凭证是否一致,并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

      14、妥善保管索证的相关资料和验收记录,不得涂改、伪造,其保存期限不少于两年。

    行政管理制度范文(第12篇)

      1.目的:

      规范办公室的工作秩序,营造良好的办公环境,以提高办公质量与效率。

      2.职责/权限:

      行政人事部:负责办公室的整体日常监管与处理突发事件;办公室人员及财产安全的监管。

      其他部门负责人:所属办公室日常事务的管理,协助处理各种异常情况。

      3.工作要求:

      办公室职员工作纪律:

      1.办公室人员须保持仪容仪表整洁,一律按规定穿工衣(周六除外)。

      2.文明礼貌待人,严禁大声喧哗。

      3.室温30℃以上方可以开启空调,温度调节不得低于25℃(含)以下。

      4.保持个人办公台面整洁。

      5.做好日常清洁维护,不可随地吐痰,垃圾、纸屑丢入纸篓内。

      6.原则上办公室内严禁吸烟,需要吸烟请到吸烟区。

      7.非客户接洽、会议召开、集体讨论,任何人不得私自占用会议。

      8.在使用公共场所完毕后,使用人员应当恢复原状并做好清洁整理工作。

      9.除工作需要外,办公室人员不准利用公司电脑上网。

      10.接打电话应言简意赅、长话短说,严禁在电话中刻意闲聊,更不允许在办公室接打私人电话。

      11.上班时间严禁聚众闲聊或影响、妨碍他人工作,有必要进行集体讨论时,在会议室内进行。

      12.公司内部集会与会议,除特殊情况(需提前向会议主持人请假)外,皆须准时参加。

      13.下班前,办公室人员须各自整理好工作台面。最后下班人员要关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。

    行政管理制度范文(第13篇)

      公司行政管理规章制度模板是一种行政管理机构、管理权限、管理制度、管理工作、管理人员等有机构成的管理系统。

    行政管理制度范文(第14篇)

      办公室管理

      1、保持工作桌面整洁,认真整理、保管好本岗位文件资料。下班时认真清理文件资料,并整理归类,以方便清洁员工桌面。

      2、离开座位、下班后将座椅推到桌面内。

      3、办公区域严禁乱扔、乱倒、乱吐等不良行为,切记维护地毯清洁。

      4、为保持办公环境的整洁卫生,员工不得在办公室内进餐或携带食物上班。一线员工在餐厅用餐。

      5、严禁在办公室、会议室等公共场所吸烟。吸烟请至楼梯口吸烟区,吸烟完毕烟头随手放入指定区域。

      6、下班后自觉关闭电脑及本区域空调和电灯,尤其是休息日及节假日个体加班时,更要注意关闭空调及电灯。

      7、保持工作环境的安静有序,上班时间坚守工作岗位,严禁串岗、脱岗、扎堆聊天、看小说。

      8、非工作需要的上网、睡觉、大声喧哗、吃喝谈笑、听音乐等扰乱秩序及有损公司形象的行为。

      9、公司电话勿打私人电话,如有违反发生电话费用由个人承担。

      对违反本规定者,每次罚款100元/人/次。

      办公用品管理

      1、办公用品的申购由申请员工填写“办公用品申购表”,由其部门经理、行政人事部主管签字同意后,交由行政人事部统一购买。

      2、员工离职时,依据个人台帐明细将耐用物品交回行政人事部,如果耐用办公品丢失,按照成本价的80%赔偿。行政助理在离职申请表上予以确认后方可办理离职手续。

      钥匙管理

      1、员工需使用公司门、柜子、抽屉等钥匙者可向行政人事部提出领用其使用之钥匙。

      2、由行政人事部按实际情况分配使用各类柜子,行政人事部负责保管、发放、做好领用签收记录。

      3、原则上所有钥匙由行政人事部统一备份一把,特殊部门除外。

      4、员工离职将其领用之钥匙全部交回行政人事部,必须由行政助理签字方可办理离职手续。

      5、钥匙如有遗失需按如下规定金额赔偿:

      (1)所有门钥匙50元/把。

      (2)柜子、抽屉钥匙10元/把(交行政人事部备份钥匙者)。

      (3)柜子、抽屉钥匙50元/把(未交行政人事部备份钥匙者)。

      名牌(胸卡)管理

      1、名牌作为员工身份识别的标志,员工上班时必须佩戴名牌。

      2、保持名牌的卫生整洁,不得擅自将名牌上的信息进行涂改,行政人事部将进行不定时检查,一旦发现有未佩戴名牌者,给予20元/次的处罚。

      3、各部门负责人上班前需检查部门员工名牌的佩戴情况,督促员工佩戴名牌。

      4、名牌遗失应及时到行政人事部补办,并交补办手续费20元。不办或未办的员工将给予50元/次的处罚。

      员工工作服管理

      1、根据公司规定,行政人事部统一订制员工工作服,并负责统一发放,做好登记管理工作。

      2、按公司规定穿戴工作服,做到衣冠整洁,朴素大方。未穿着工作服者,给予20元/次的处罚。

      3、员工不得擅自更改工作服款式和颜色。

      4、工作服遗失应及时到行政人事部补办,并交重新订制费50元/件。

      补充说明

      1、员工如有违规行为发生,行政人事部依本制度执行处罚手续。出具处罚通知,并张榜公告。

      2、员工罚款由行政人事部统一管理,归入公司奖励基金。

      3、本制度的批准执行及相关条款的变更均由总经理批准进行。

      4、本制度的日常执行管理及解释由行政人事部负责。

    上海****有限公司

      二○○七年九月一日

    行政管理制度范文(第15篇)

      一、行政人事管理工作

      1、负责公司内部的人事管理工作,办理公司员工的招聘、录用、调动、辞退、离职等手续。

      2、负责公司的考勤管理,监管公司劳动纪律,每月5日前按时公布、上报上月全员考勤,统计公布违章记分表。

      3、负责公司内部人事档案的收集,归档及公司文件的上报,归档工作。

      4、负责技术资料及技术书籍的管理工作,包括建档、借阅、归还等。

      5、处理日常行政对外事务,包括办理暂住证、户口、租赁收费、交费等。

      6、负责安排、监管公司前台服务工作,树立良好公司形象。

      7、协助生产部经理做好文明生产管理,检查落实生产卫生、安全、消防等。

      8、打印、复印公司各类文件、资料,收发文件资料。

      9、负责公司员工宿舍、食堂等后勤工作的管理,包括卫生、保安、消防等。

      10、行政人事部经理要严格遵守保密制度(包括人事,档案,计划等),对相关泄密事件负责。

      二、办公用品管理办法

      1、各部门每月需用办公用品,须在每月10日前向行政人事部提出申购计划,行政人事部将各部门申购计划参考库存量和月平均用量后汇总,填写申购单,经公司领导批准后,统一购买。特殊情况另行安排。

      2、公司办公用品由行政人事部安排专责人员负责管理,每月办公用品购买后,由行政人事部指定专人负责验收保管。办公用品的采购和保管人员要分开。

      3、各部门领用办公用品,按工作需要办理领用手续,经本部门经理审核,常务副总经理批准后领用。对工作没有直接需要的岗位和个人,未经公司领导批准不得领用。

      4、对非消耗性办公用品,如剪刀、订书机、裁纸刀、直尺、文件夹、笔筒等,由部门经理领取,本部门员工共同使用,部门内不可重复领用。

      5、对消耗性物品办公用品,如签字笔、圆珠笔、铅笔、软面抄、胶水等,一个月最多申领一次,再次领用时需以旧换新。信纸等用品领用一次不得少于两个月。

      6、非消耗性办公用品不慎遗失,由本人负责赔偿,行政人事部不予再领用。

      7、严禁把公司领用的办公用品拿回家私用。

      8、领用人员离职时,对非消耗性办公用品一并交还行政人事部,再由该部门人员到行政区人事部领取。

      9、行政人事部每月对办公用品进行一次盘点,并将盘点结果上报公司主管领导。

      三、关于公司电话和inter网管理的有关规定

      1、公司根据工作需要在各部门有关岗位安排程控交换电话和计算机网线,对内线、外线和局域网等实行不限量使用,对长途电话实行限量限额管理,对inter网实行定时管理。

      2、一般员工在正常上班时间不能使用inter网,如工作需要可以经申请后,经公司办公室领导批准后,就可使用定。

      3、行政人事部每月统计上报长途电话使用情况,必要时输出长途话单,检查长途电话使用情况。

      4、所有员工上班工作时间不得打私人电话,确有急事需要打私人电话可以在下班以后使用。因私使用长途电话时,可在行政人事部登记,由行政人事部核查使用金额后,报财务部在工资中代扣。

      5、未经申请登记私自使用长途电话电话者,经查证后罚款30元,并在工资中扣除所打的长途电话费用。

      6、所有已经授权的计算机可以在指定的时间内上inter网浏览信息,查阅资料,发送电子邮件。对一些不良网站禁止浏览。

      7、如果发现不按公司规定上“英特尔”网的处罚30元。

      8、所有公司员工不得利用inter网泄露公司技术、商务情报,损害公司利益。对上述行为一经查实,必将严肃处理。

      四、办公室制度

      1、办公室员工上班应穿戴整洁,有厂服应时常穿厂服,在上班时间不准穿拖鞋和穿一些艳诈、露骨的衣服,打扮要淡抹;上班时间要带厂牌,并且厂牌要挂在胸前或放在上衣口袋里。

      2、在上下班时间要时常保持办公桌面整洁,要分清要用的资料和不用的资料、急要处理的文件和待处理的文件;在下班时要整理好文件,把文件尽量放入办公抽屉,使办公室桌干净整齐。

      3、在公司中任何时间任何人不得坐在办公桌上,也不能随便脱鞋或把脚放在办公桌上影响公司的形象。

      4、办公室人员不得擅自用公司给外来人员提供一次性杯子,如果发现给予10元的处罚。

      5、办公室人员在下班时应自觉关掉自己所用的办公设备,办公室每天值班人员应负责电器和灯的关闭情况;如果公司发现下班没有关灯和办公电器的罚值班人10元,办公室人员值班进行轮流值班。

      6、办公室人员需要丢掉的东西应丢进办公垃圾篮里,要时常保持办公室清洁干净。

      7、办公室内的厕所应时常保持清洁,上完厕所后应进行冲厕,时常保持良好的素养。

      8、办公室人员应爱护一切办公设备,时常保持办公设备的清洁,不能有意损坏办公设备,如发现有意损坏办公设备的应给予赔偿和处罚。

      9、办公室提倡无烟办公环境,如果需要吸烟可以去办公室外面吸烟,以便给他人造成影响。

      10、办公室人员在接电话时应先问声好再报公司名,然后谈正题。如:来电话——接听后——您好!飞雕电器——正题。

    行政管理制度范文(第16篇)

      第一条、总则

      1、为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。

      2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

      第二条、档案管理

      1、归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

      2、档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。

      3、档案的借阅与索取

      (1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档。

      (2)公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续。借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

      4、档案的销毁

      (1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

      (2)若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。

      (3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

      第三条、印鉴管理

      1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

      2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

      3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存档。

      4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

      5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

      第四条、公文打印管理

      1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

      2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件,必须一式三份,交总经理办公室留底存档。

      第五条、办公及劳保用品的管理

      1、办公用品的购发

      (1)每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。

      (2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算,经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室,由部、室主任签字领回。

      (3)除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。

      (4)公司新聘工作人员的办公用品,办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作。

      (5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

      (6)负责购发办公用品的人员要建立账本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

      (7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

      2、劳保用品的购发

      劳保用品的配给,由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

      第六条、库房管理

      1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

      2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收货时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

      3、物资入库后,应当日填写账卡。

      4、严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。

      5、库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

      6、严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

      7、库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。

      第七条、报刊及邮发管理

      1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,负责办理有关订阅手续。

      2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

      3、任何人不得随意将报刊挪作他用,若需处理,需经总经理办公室主任批准。

      第八条、附则

      1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

      (1)私人信件,一律实行自费,贴足邮票,交办公室或自己送往邮局。

      (2)所有公发信件、邮件一律不封口,由收发员登记,统一封口,负责寄发。

      (3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者,须经各部室主任批准,总经理办公室登记后方可邮发。

      2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

      3、本规定从发布之日起生效。

    行政管理制度范文(第17篇)

      一、公章管理制度

      第一条酒店各部所使用的各类公章按本制度规定进行管理。

      第二条总经理办公室对所有公章均要登记造册,由使用部门签字领用。

      第三条各部门公章应根据其种类,由部门经理、文员或指定专人保管、使用。各部门经理对本部门所用公章负责。

      第四条因工作需要刻制新公章,由部门经理提出书面请示,报总经理批准后,总经理办公室办理有关手续刻制,并发文启用。

      第五条掌管公章的人员调动时,部门经理要负责公章移交。部门经理调动时,由总经理办公室负责公章的监交。

      第六条所用公章要妥善保管,按规定使用,确保使用安全。掌管人员要对公章负全部责任。

      第七条不使用的公章,应交回总经理办公室,登记注销,由总经理办公室按规定报废处理。

      第八条本制度自#年#月#日起执行。

      二、文件收发管理制度

      第一条收到公文后,首先要进行登记。公文包括上级来文、下级请示件、同级呈送件。要逐件进行登记,内容包括问序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、密级、份数、领导批示、承办情况、归卷号。

      第二条根据文件的性质、内容、密级、阅读对象和具体要求,呈报总经理进行批阅。

      第三条根据总经理批示,转交有关人员办理。

      第四条需传阅的文件要专设文件本,并附文件传阅单,及时递交有关人员进行传阅。

      第五条对于总经理批示要求及时办理的事项,要进行检查、督办。要准确、真实、全面、及时地反馈公文办理信息。

      第六条对所需办复的文件、信件,要做到件件有着落,事事有回音,凡电复或面复的要注明当事人、时间、情况和答复意见。

      第七条阅办后的文件要及时(或年终)收回归档。

      第八条本制度自#年#月#日起执行。

      三、酒店办公用品发放制度

      第一条酒店各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

      第二条各部室指定专人管理办公用品。

      第三条各部门于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性将办公用品发放至各部门。

      第四条采购人员根据计划采购、进货,保证供应。

      第五条办公用品入库和发放应及时记账,做到账物相符。

      第六条任何人未经允许不得进入办公用品库房,不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。

      第七条加强管理和消防工作,防止被盗、失火。

      第八条本制度自#年#月#日起执行。

      四、酒店办公用具使用管理规定

      五、酒店保密规定

      酒店的保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。

      2.保密工作原则:积极防范,突出重点,严肃纪律。

      3.全体员工应做到:严守秘密,不得以任何方式向酒店内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。

      4.文件和资料的保密:

      ⑴拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。

      ⑵印制。文件统一由行政管理部门印制。

      ⑶复印。复印秘密文件和资料,由部门经理批准。

      ⑷递送。携带秘密文件外出,由两人同行,并包装密封。

      ⑸保管。秘密文件由行政管理部门统一保管,个人不得保存。如需借阅,由部门经理批准,并与当天收回。

      ⑹归档。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定密级,并按有关规定执行。

      ⑺销毁。按档案管理的有关规定执行。

      5.保密内容按以下三级划分:

      ⑴绝密级:

      ①酒店领导的电传、传真、书信;

      ②非公开的规章制度、计划、报表及重要文件;

      ③酒店领导的个人情况;

      ④正在研究的经营计划与具体方案。

      ⑵机密级:

      ①酒店电传、传真、合同;

      ②员工档案;

      ③组织状况,人员编制;

      ④人员任免(未审批)。

      ⑶秘密级:

      酒店的经营数据、策划方案及有损于酒店利益的其他事项。

      6.细则:

      不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。

      严格遵守文件(包括传真、计算机盘片)登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内,计算机中的秘密文件必须设置口令,并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。

      严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案,须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。

      秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时,应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。

      会议工作人员不得随意传播会议内容,特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录(或录音)要集中管理,未经办公室批准不得外借。

      调职、离职时,必须将自己经管的秘密文件或其他东西,交至总经理,切不可随意移交给其他人员。

      酒店员工离开办公室时,必须将文件放入抽屉和文件柜中。

      对外披露信息,按酒店规定执行。

      酒店所有员工及管理人员要严格执行保密制度,发现失密、泄密现象,要及时报告,认真处理。对失密、泄密者,给予50-100元扣薪;视情节轻重,给予一定行政处分;造成酒店严重损失的,送有关机关处理。

    行政管理制度范文(第18篇)

      1、全面检查校园安全、学生纪律、卫生等情况,发现问题及时通知相关部门。

      2、要善于发现问题、解决问题,遇到疑难问题要及时向校长汇报。

      3、17:00到餐厅管理住宿生吃饭秩序。

      4、负责当晚学校安全管理工作,组织有关人员(寝室管理教师、晚自学管理教师、保安等)开展工作。

      5、遇到应急事务(如停电等),立即组织有关人员开展工作,重大问题及时向有关领导汇报。

      6、如果有学生请假,先与家长取得联系,家长来校后需填写住宿生接送单(管理教师签名、家长签名),核对后值夜行政签名后方可出校,确保回家的同学安全回家。

      7、维护正常教育秩序,检查每节晚自学管理教师到位情况,了解学生出勤情况。开展课间巡视,及时发现并处理有关问题。晚自学结束,组织有关人员做好清场工作。

      8、组织管理寝室教师在学生就寝前后开展管理。

      9、早上5:50提醒住宿生起床。

      10、认真做好值班记录。

    行政管理制度范文(第19篇)

      为了严格按照国家颁发的票据管理规定,建立健全票据内部管理制度,做到专人管理,严格执行发放、领用、结存和核销手续。特作如下规定:

      一、收据必须是财政局购买的行政事业性收费收据,不得以其他收据代替。

      二、收据有专人负责购买、保管,领用人在收据用完后,交回保管员,每年年底,保管员将用完收据连号整理后交财政非税部门,不得擅自销毁。保管员要核查原始凭证的签名手续。

      三、开具的收据应按规定做到按号码顺序填开,填写应项目齐全、内容真实、字迹清楚,大小写金额符合规定,全部联一次复写开具,内容完全一致。

      四、开错收据应在收据上加盖“作废”章,重新开具收据,不得在开错的收据上涂改。

      五、不重复开收据,对丢失的收据联,只能出书面证明,证明中注明开票日期、收据名称、对方单位名称、内容、金额、收据编号。

      六、收据存根联保持完整,开错的“作废”收据必须粘附在收据本中全部保存,不得私自销毁。

      七、收据不得转让、转借、代开,不得拆本使用收据,不得自行扩大收费范围,各种收据不得混淆使用。

    行政管理制度范文(第20篇)

      第一章日常管理制度

      着装仪表规范

      公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

      仪容要以干净、整洁、素雅为标准,不得浓妆。

      行为举止要文明、礼貌,不得打架,斗殴,酗酒,从事违法乱纪的活动。

      说话要和气、谦逊,要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

      工作行为规范

      遵守党和国家的法律、法规,遵守公司的各项规章制度。

      各部门员工应按时上下班,不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门经理请假,经领导批准后方可离开。

      办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语;办公电话铃声应调到适量位置,讲电话声音应适量;不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

      员工手机应保持上班时间畅通。

      行政部每天安排部员值日,注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。

      上班时间不得干与工作无关的事,严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。

      保守企业秘密和技术秘密,不准对外泄露公司有关的事情。否则一经发现,将根据情节轻重,给予经济及行政处罚,严重的将以辞退。

      工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾,严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。

      节约用电,做到人走灯灭。

      爱护办公设备、仪器,节约使用纸张,能用废纸打印复印的不得使用新纸,严格按照办公室规定使用办公设备。

      每位员工都有权利、有义务维护集体利益,爱护集体财产,严禁将集体财产居为私有。

      加强学习,学习型组织是分公司的追求目标,每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来,不能以各种理由逃避和拒绝学习。

      第二章办公室管理制度

      办公室人员管理制度

      办公室人员执行签到的考勤制度

      每天早9:00上班,晚6:00下班,禁止无故迟到早退现像发生,违者予以20元处罚。不允许代替签到,9:00起不再签到;

      忘记签到者须在2小时内向部门领导说明,并由部门领导出具证明;按时间早晚顺序签到;凡没有事先请假说明理由(病、事假)不签到人员一律视为旷工

      办公用品管理规定

      办公用品发放和使用

      本着节约的原则使用办公用品。

      购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。

      领用办公用品用具必须认真履行手续,应提交oa《办公用品申请(领用)表》。

      严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室(消耗品除外)。

      第三章考勤管理制度

      行政综合部负责全体员工的考勤工作。

      考勤由办公室安排专人记录,记录必须准确真实,相关票据要和考勤表有照应可追溯。所有职员不得代签到。

      出勤规定

      周一到周六上班,周日休息;

      上班时间:9:00-18:00

      午餐时间:12:00-13:00

      所有职员应按时上下班,事假及正常休假应按照请销假制度执行。

      考勤员应认真负责,加强考勤,做到不虚报、不乱报、不徇私情;

      考勤表必须与所批复的`请假条相一致。无假外出者按旷工处理,旷工期间无工资奖金,月旷工天数累积超过3天者,扣发当月工资和奖金;年累计旷工超过10天者,扣除所有剩余工资福利。

      考勤表在每月的1号由考勤员负责整理,报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

      员工请假不超过12小时,由部门主管批准;超过12小时需报经理批准。

      国家法定节假日,原则上休息,如工作需要,须无条件上岗,不批假.病假需经领导批准后休息

      各部门主管请假需报分管领导同意后由总经理审批。

      所有批准假期时间包括往返时间。

      第四章会议制度

      公司实行例会制度,主要包括周会、月例会临时性会议和其他部室会。

      周会在每周一上午9:30召开一次.周会须有会议记录,由办公室负责记录。

      月例会每月月末召开一次,会议由经理主持,公司本部各部门人员参加并签到。同时要形成会议纪要,会议纪要由办公室负责在会后一天完成,同时分发各部门。

      各部门临时性会议根据工作需要召开,各部门可根据需要自行组织时间召开,但原则上要务实简单。

      每次会议凡通知到的与会人员,因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由,主管签字后同签到表一并留存。如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的,将给予通报批评。

      会议期间,避免频繁进出或早退,并主动将手机调至静音。

      事假

      员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假,事假为无薪假,事假以天或小时为计算单位。

      员工请事假每天的扣薪标准是:月基本工资/20.92天;

      员工请事假每小时的扣薪标准是:月基本工资/20.92天/8小时。

      第五章出差

      公司人员出差一律书面报批,出差人员需填写《出差审批单》,由经理签字批准。

      部门以上负责人出差需报公司经理批准;各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

      如有特殊情况需出差,来不及办理手续的,应先电话告知经理事后补办手续。

      第六章行政接待

      坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则,强化公关意识,宣传企业形象,广泛获取信息。

      坚持规范化、标准化、制度化的原则,执行党和国家有关廉政建设的规定,符合礼仪要求,杜绝随意性。

      坚持勤俭节约、热情周到的原则,根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准,反对铺张浪费。

      行政部负责接待工作的统一管理,办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务,应由有关部门接待,行政部配合

      接打电话要使用文明语言,如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语,做好电话记录。

      客人来访应热情迎接,主动引导客人到办公室或接待室交谈,如本人有事需要暂时离开办公室,应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好,以免泄密或丢失。

      事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求,掌握接待工作的规律,做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明,不擅自在授权范围外作任何决定和承诺,以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体公司形象。

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