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    公司制度管理制度范文(20篇)
    时间:2023-04-20 22:10:41

    公司制度管理制度范文(第1篇)

      一.总则

      为加强员工管理,规范员工行为,提高员工素质,特制定本制度。

      本制度是销售部员工必须遵守原则,是规范员工言行依据,是评价员工言行标准。全体销售人员应从自我做起,从本岗位做起,自觉遵守各项制度。

      员工如对本制度有任何疑问或异议,可向销售部负责人咨询,本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

      本制度自制定之日起开始执行。

      二.销售部组织架构

      销售总监

      大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

      区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

      销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

      三.销售部人员素质要求

      1、品德好

      2、很强语言驾驭能力

      3、人格魅力

      4、很强组织计划管理能力协调能力

      四.销售部岗位职能

      销售总监销售总监岗位职责

      一

      1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

      2、参与制定企业销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

      3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。

      4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标平衡发展。

      5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达任务指标。

      6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。

      7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场发展。

      8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商关系、与代理商关系。

      9、协助上级做好市场危机公关处理。

      10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。

      11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户来访。销售总监岗位职能

      二

      1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。

      2、销售体系管理:根据公司销售策略,建立维护公司销售网络与渠道管理体系,通过系列市场推广活动,营造市场环境,提升公司与产品品牌,支撑公司产品销售增长;

      3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。

      4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。

      5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。

      6、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用合理性,提高投入产出比。

      7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。

      大区经理岗位职责:

      1、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;

      2、拟订年度销售计划,分解目标,报批并督导实施;

      3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

      4、根据网络发展规划合理进行人员配备;

      5、汇总市场信息,提报产品改善或产品开发建议;

      6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;

      7、把握重点客户,控制70%以上产品销售动态;

      8、关注所辖销售人员及经销商思想动态,及时沟通解决;

      9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

      10、组织建立、健全客户档案;

      11、指导、巡视、监督、检查所属市场各项工作;

      12、向直接下级授权,并布置工作;

      13、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

      14、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;

      15、根据工作需要调配直接下级工作岗位,报批后实行并转人力资源部备案;

      16、负责本区域市场销售人员任用提名;

      17、负责制定销售区域工作程序,报批后实行;

      18、负责区域销售部门主管工作程序培训、执行、检查;

      19、填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行;

      20、及时对下级工作中争议作出裁决;

      21、每周定期组织例会,并参加公司有关销售业务会议。

      22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

      领导责任:

      1、对所属区域销售工作目标完成负责;

      2、对所属区域销售网络建设合理性、健康性负责;

      3、对所属区域确保经销商信誉负责;

      4、对所属区域确保货款及时回笼负责;

      5、对区域销售指标制定和分解合理性负责;

      6、对所属区域销售给公司造成影响负责;

      7、对所属下级纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

      8、对所属区域销售预算开支合理支配负责;

      9、对所属区域销售工作流程正确执行负责;

      10、对区域销售部所掌管公司商业秘密安全负责。

      主要权限:

      1、有对销售部所属员工及各项业务工作管理权;

      2、有向营销总监报告权力;

      3、对筛选客户有建议权;

      4、对重大促销活动有现场指挥权;

      5、有权对直接下级岗位调配建议权和任用提名权;

      6、对所属下级工作有监督、检查权;

      7、对所属下级工作争议有裁决权;

      8、对直接下级有奖惩建议权;

      9、对所属下级管理水平、业务水平和业绩有考核权;

      10、一定范围内经销商授信额度权;

      11、有退货处理权;

      12、一定范围内销售折让权。区域经理

      1、负责产品市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售计划。

      2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;

      3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到服务

      4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款协商及合同签订等事宜。

      5、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

      6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

      7、收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

      8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

      五.服装规范

      着装规定:

      1、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

      2、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

      六.仪容要求:

      1、工作期间,员工应注意自己仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

      2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

      3、员工应随时注意个人形象,谈吐时讲究礼仪,谦虚宽容,时刻保持微笑。

      4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁,无污物,衣服应熨烫整齐。六考勤制度

      1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

      2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

      3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己时间。

      4、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。

      5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。

      6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准,2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条,否则按照旷工处理。月底核算,扣发请假日工资。

      7、休假按公司制度调整年休,具体参照<公司规章制度>

      8、根据实际情况决定,销售部上班时间做如下规定:

      上午:8:00——-12:00

      中餐12:00——-13:30

      下午:13:30——-17:30

      七.销售报表规定

      1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

      2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

      3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

      附:<销售工作周报表><销售工作月报表>

      八.薪金分配制度

      1、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

      2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月:基本工资:底薪;转正后:基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

      3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

      4、业务费用管理

      在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准,额外费用公司实行全额补助。

      业务人员市区交通按公交车费实报实销,出租车费不报销,特殊情况由营销总监签字报销。

      差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

      业务招待费:需请示销售总监,由副总经理级以上领导批准。

      个人办公电脑公司实行暂扣,以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

      九.合同管理制度

      1、经办销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

      2、合同内容填写

      合同包括:主合同、附加补充协议等。

      严格执行合同规定价格体系,规定条款;如,出现变更、修改或补充,要及时向上级部门评审。

      填写不得有空白栏,无内容填写应用“/”划去,否则造成后果自行承担。

      加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本夹缝处。

      3、合同签字程序

      合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字,审核每一条款,各项数据是否正确,在交销售总监审批。

      原则上合同一式两份,客户、公司各一份,公司保留一份由销售内勤存档管理。

    公司制度管理制度范文(第2篇)

      第一章 总则

      第一条 为发挥薪酬分配的正向激励作用,切实转换经营机制,充分调动广大员工工作积极性、主动性和创造性,促进各项业务持续健康发展,根据《省行薪酬管理指导意见的通知》结合本行实际,特制定本办法。

      第二条 所有岗位贡献、酬劳均在岗位系数和绩效中体现。特殊岗位需要给予津补贴的根据省行统一规定发放。加班工资的计发按照有关规定执行。内退员工、工勤岗位工资按照省行有关人事管理办法执行。

      第三条 薪酬管理原则

      一、按劳计酬原则。实行工资与个人劳动和绩效挂钩,按贡献计酬,体现多劳多得,拉开分配档次。鼓励基层员工工资高于机关员工工资,一般员工工资高于领导干部工资,经营岗位工资高于管理岗位工资。

      二、质效优先原则。以总行为单位,工资增长总额、增幅不得高于利润增长总额、增幅,确保效益增长水平高于工资增长水平;将控新降旧、综合治理、案件及支付风险防范与绩效工资挂钩,对经营管理存在重大问题的单位及相关责任人按规定扣减绩效工资。

      三、区别对待和兼顾公平原则。实行岗位和地域有别的考核机制,考核重点向一线倾斜、向经营岗位倾斜,向增量业务倾斜、向自营业务倾斜,培育全辖员工增强“劳动创造价值”的工作理念。

      四、 实事求是原则。坚持从实际出发,客观公正考核,对弄虚作假、徇私舞弊行为一律严肃查处。

      第二章 岗位设置

      第四条 全行设置管理岗、客户经理岗、柜员岗、保安岗及其他岗五类岗位。

      一、管理岗。指基层支行(含营业部)从事管理工作的人员。主要包括:支行行长、副行长(正、副股级)、会计主管、专职信贷员。

      二、客户经理岗。指基层支行从事存、贷款营销及管理的人员。包括一般信贷员、不良贷款清收盘活人员、专职揽储人员。

      三、柜员岗。指基层支行营业人员。包括综合柜员、主管授权柜员及大堂经理。

      四、大堂经理岗。特指总行下文聘任的扁平化支行大堂经理。

      五、保安岗。指乡镇支行(不含天城)大堂保安人员。乡镇支行保安人员由内部职工担任。

      六、其他岗。指上述界定岗位以外的其他岗位员工。

      第三章 薪酬构成

      职工薪酬由基本工资、职级工资、效益工资、奖励工资及附加薪酬五部分组成。

      一、基本工资

      1、工龄工资。按照参加工作时间长短进行界定,每月按每年工龄XX元计算。

      2、学历工资。中专及以下学历或员级、技工级职称每人XX元/月,大专学历或初级师、技师职称每人XX元/月,本科或中级师、高级技工职称每人XX元/月,研究生或高级师职称每人XX元/月。

      3、农村支行津贴。为鼓励员工到山区农村支行工作,对农村支行干部员工计发农村支行津贴。其中:XX支行每人XX元/月;XX支行每人XX元/月;XX支行、XX支行、XX支行每人XX元/月。

      二、职级工资

      1、柜员岗。含综合柜员岗、授权岗、总行未下文聘任的其他大堂经理。一级柜员XX元/月;二级柜员XX元/月;三级柜员XX元/月。其中40岁以上不参与等级考核的,参照二级柜员标准计发。

      2、客户经理岗。一级客户经理XX元/月;二级客户经理XX元/月;三级客户经理XX元/月。

      3、大堂经理岗。扁平化支行已下文聘任的大堂经理XX元/月。

      4、保安岗。指内部人员保安岗,支行保安岗人员由总行统一根据需求进行调配,每个支行定员1人,岗位工资XX元/月。保安岗以总行安排确定的人员为准。

      5、管理人员和会计主管。各支行行长(营业部经理)、会计主管按XX元/月计发基本工资和职级工资,乡镇支行加计发农村支行津贴。

      6、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的,按XX元/月执行。

      三、管理工资

      (一)系数的确定。

      1、支行行长。扁平化支行行长系数为2.0,重点乡镇支行行长系数为1.9,其他支行行长系数为1.8,全面负责的副行长相应下浮0.1系数。

      2、支行副行长。扁平化支行副行长系数为1.6,重点乡镇支行副行长系数为1.5,其他支行副行长系数为1.4。

      3、正副股级。正股级系数1.5;副股级系数1.2。正副股级系数认定以《农村商业银行正、副股级干部工资系数认定方案》为依据,扁平化支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.2,重点乡镇支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.1。

      四、效益工资。

      效益工资根据总行今年拟实现利润总额确定,直接参与含量计酬。

      五、奖励工资。

      奖励工资指依托绩效考核指标体系,拓宽绩效考核外延,大力开展争先创优活动和“春天行动”等活动的奖励工资。

      六、附加薪酬。

      体现薪酬的社会保障功能,包括津补贴、职工福利费、社会保险、住房公积金、补充养老保险等。

      1.津补贴。包括通讯费、交通费等,项目及发放标准按照上级主管行社相关规定执行。

      2.职工福利费。指按相关政策规定支付的职工福利性支出。

      3.社会保险。主要包含单位为职工计缴的基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五个险种的社会保险费。

      4.住房公积金。按国家规定的基准和比例为职工计缴的住房公积金单位部分。

      5.补充养老保险。按国家规定的基准和比例为职工计缴的企业年金单位部分。

      第四章 薪金考核

      第六条 基本工资与职级工资的考核

      员工基本工资和职级工资由各支行与员工日常考勤挂钩考核,并实行倒扣制。上班时间迟到或早退一次扣XX元、旷工一天扣XX元;无故不参加单位组织的集体活动一次扣XX元;无故不参加单位组织学习的一次扣XX元。

      第七条 管理工资的考核内容及标准

      基层支行人员管理工资由总行按季考核,实行指标打分及倒扣分,总行组织相关职能部室针对相关文件条款集中打分,通报各支行分项分数情况,并将综合打分作为工资考核的依据。具体考核内容如下:

      (一)定量指标考核

      1、综合业务经营支行(70分)

      (1)存款净增(40分)。超任务的按比例加分,欠任务的按比例扣减,比年初下降的不得分,50分封顶。考核任务按余额和积数双向考核,各占比50%。该项由业务拓展部考核。

      (2)贷款净增(15分)。超任务的按比例加分,欠任务的按比例扣减,比年初下降的不得分,20分封顶。该项由信贷管理部考核。

      (3)电子银行业务(15分)。超任务的按比例加分,欠任务的按比例扣减, 20分封顶。该项由电子银行部考核。

      2、单一经营存款业务的支行(70分)

      (1)存款净增(50分)。考核任务按余额和积数双向考核,各占比50%,65分封顶。该项由业务拓展部考核。

      (2)电子银行业务(20分)。超任务的按比例加分,欠任务的按比例扣减, 25分封顶。该项由电子银行部考核。

      (二)定性指标考核(30分)

      1、安全保卫工作(5分)。该项由安全保卫部考核。

      2、优质文明服务(10分)。该项由人事教育部考核。

      3、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核监察部负责,其他职能部门对口考核。

      4、合规管理工作(5分)。该项由风险合规部考核。

      对单位获得省级先进的加3分,获得市级先进的加2分,获得总行先进的加1分。该项由人事教育部考核。

      (三) 支行出现以下情况的,在内控(案防)和合规管理中倒扣分。

      1、员工行为管理。出现上访、打架斗殴、服务被投诉等不良行为的,一次扣1分。

      2、业务经营管理。费用报账不真实、超支;存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的, 一次扣2分。

      3、出现重大风险事件的,内控(案防)管理和合规管理两项不得分。

      第八条 计价工资

      计价工资即含量计酬工资,与支行收存、收息、业务量等挂钩。

      一、参与计价工资人员:支行正、副行长和内外勤人员(不含见习期新员工和劳务派遣人员)。

      二、计价工资计酬原则:

      支行行长(不含扁平化)每月计价工资最高不得超过所在支行人平工资的2.0倍,当月考核计价高于规定部分,留存财会统计部待年终统一清算,全年工资高于规定部分的一律扣发。一般员工(含副行长)每月计价工资不封顶,允许员工工资高于支行行长工资。

      三、计价标准的确定

      (一)存款计价标准。

      1、存量存款。核定方法:以总行确定各支行存量存款基数为准。

      存量存款日万元计价标准。XX支行1分;XX支行2分;XX支行、XX支行2.5分;XX支行、XX支行、XX支行3分;XX支行、XX支行4分;XX支行、XX支行4.5分;XX支行、XX支行7分。

      2、增量存款。核定方法:增量存款=考核期存款日积数和÷考核期天数-存量存款。

      增量存款日万元计价标准。XX支行、XX支行6分;XX支行、XX支行7分;XX支行、XX支行8分;XX支行、XX支行10分;XX支行、XX支行15分;XX支行、XX支行、XX支行18分;XX支行、XX支行20分;XX支行、XX支行、XX支行、XX支行22分。

      (二)贷款标准。

      收息计价原则:一是增量贷款计价标准高于存量贷款计价标准;二是自营贷款计价标准高于担保公司贷款、按揭贷款、牵头行银团贷款、股权x押贷款、贴现等平台贷款计价标准。平台贷款的计价按不同贷款品种营销难易程度分类别计价,以贷款户头为基数计付工资。

      1、存量贷款计价标准。存量贷款以总行确定的清单为基准考核。

      (1)平台类贷款(成员行银团、担保公司、按揭、股权保证):单户每月5元;

      (2)自营类贷款

      农村支行:单户10万元以下的每月XX元;单户10万元以上(含)的每月XX元;单户100万元以上(含)的每月XX元;单户500万元以上(含)的每月XX元。单户多笔的按总额计算。

      扁平化支行:单户10万元以下的每月XX元;单户10万元以上(含)的每月XX元;单户100万元以上(含)的每月XX元;单户500万元以上(含)的每月XX元。单户多笔的按总额计算。

      2、增量贷款利息计价标准。

      (1)增量贷款核算标准如下:

      增量的计价基数:总行以各支行2013年12月末应收应计利息收入额度为基数,在此基础上的增加额为增量计价考核数;

      (2) 计价标准。

      ①乡(镇) 支行计价标准。增量贷款利息均按XX元/万元计价。

      ②扁平化支行计价标准。

      XX支行: 自营类贷款利息按XX元/万元计价;担保公司类贷款和贴现利息按XX元/万元计价、按揭贷款利息按XX元/万元计价,成员行社银团贷款、股权x押贷款按存量计价标准计价。

      XX支行:自营类贷款利息按XX元/万元计价;担保公司类贷款和贴现利息按350元/万元计价、按揭贷款利息按XX元/万元计价,成员行社银团贷款、股权x押贷款按存量计价标准计价。

      XX支行:自营类贷款利息按XX元/万元计价;担保公司类贷款和贴现利息按XX元/万元计价、按揭贷款利息按XX元/万元计价,成员行银团贷款、股权x押贷款按存量计价标准计价。

      (3)推介贷款计价及分配。实行全员推介贷款,对跨行成功推介的贷款,贷款利息收入计价以承贷行增量贷款利息收入的标准计价,只计算一次工资,但贷款任务推介支行和承贷支行双向计算,计价工资按责任人、贷后管理人员、业务操作员7:2:1的比例分配。

      (4)存量贷款中当年到期或提前偿还贷款继续投放总行未认定为增量贷款的按存量计价标准每月增加XX元。

      (三)表内外不良贷款清收计酬按风险部门有关规定执行,电子银行业务计酬按电子银行部门有关规定执行。

      (四)业务量计价标准。

      1、计价标准。柜台业务量按0.X元/笔计价;放贷业务量银行承兑汇票贴现(以合同文本份数统计)和按揭贷款按XX元/户计价,其他贷款单笔500万元以内(含)按XX元/户计价、单笔500万元以上按XX元/户计价。柜台每笔业务的传票附件不统计业务量。柜台业务量由会计主管负责考核统计,财会统计部和稽核监察部每月抽查不少于2个支行。业务量计价工资按支行考核,由支行据实分配上报。

      2、代收代发业务量统计原则:

      ①对代收代发业务笔数小于100笔的,按实际笔数计价,超过100笔的,基数按100笔,每增加100笔按1笔计价;

      ②对工作量较大的重新开户代收代发业务按实际笔数计价;

      ③代收代发过程中,错账处理的业务按实际笔数计价。

      3、自助设备管理人员计价。对安装有自助设备的支行,自助设备管理人员补助工资按每台XX元/月计发。设立离行式自助银行(需加钞维护的ATM、CRS)的支行每台增加XX元/月。

      第九条 奖励工资。省市行业管理部门计发的奖励按上级规定计发;“春天行动”按总行春天行动方案考核计发;阶段性目标任务计发的奖励按职能部门制定的阶段性目标方案计发。

      第十条 会计主管工资

      一、基本工资。与日常考勤等挂钩,按月由所在支行将考核情况上报财会统计部考核计发。

      二、绩效工资标准。会计主管系数1.2,其中聘任为副行长(副经理)的,按所在支行副行长(副经理)系数执行。

      三、绩效工资考核。系数1.0的工资参照总行机关人员,由财会统计部、稽核监察部和业务拓展部按其岗位职责履行情况按季考核兑现(考核分值:财会统计部50分、稽核监察部30分、业务拓展部10分、风险合规部10分)。得分95分(含)以上的,按满分考核,95分以下的按实际得分考核。超过1.0的系数工资,按季参照支行定性定量考核得分考核到支行,再由各支行根据本支行方案考核到人,年终总清算。

      四、各支行应分配会计主管存款任务,任务数不能低于总行相应职级人员,任务内存款不得计价。

      第十一条 信贷主管工资。

      扁平化支行XX元/月,其他支行XX元/月作为信贷主管岗位工资,按季由信贷管理部按其工作情况考核兑现。

      第十二条 人员调整后计价工资分配

      一、贷款计价工资。因工作调动的人员,其营销的存量正常贷款日常贷后管理工作原则上应移交给承贷支行现客户经理。该部分贷款利息以承贷支行计价标准计价,按原贷款责任人70%、承贷支行30%的比例分配,原责任人负责该笔贷款的收回,原责任人调到总行的负责到期清收,但不参与计价。承贷支行现贷后管理人员负责该笔贷款移交后的日常贷后管理工作(含按期结息督促到位)。

      二、存款计价工资。因工作调动的人员,其个人揽存的存款,按存款存入支行计价标准由该支行考核计发。

      第十三条 总行机关人员严禁在基层支行直接或间接获取绩效工资。一经查实的,全额扣回所得绩效工资,并对相关责任人给予纪律处分。总行或上级管理部门借用人员,借用期间工资由总行计发。

      第十四条 受处分、处理人员工资。

      一、下岗(离岗)、待岗人员。下岗(离岗)、待岗期间只发最低工资(崇阳县劳动者最低工资标准,下同);

      二、撤职或降级人员。从撤职或降级次月起,执行新职级工资标准;

      三、受记过、记大过处分的人员,从受处分的次月起,在处分期内按职级工资的50%考核发放,开除留用人员只发最低工资;

      四、被司法机关收容审查尚未作出结论的,收审期间停发工资。审查结束,没有问题的补发相应工资;有问题给予处分、处理的,按相应处分、处理类别计发工资。

      第十五条 内退、劳务派遣人员工资。

      内退、劳务派遣人员工资由人事部门根据省行管理规定计发。

      第十六条 病、事假期间工资。

      一、病假在三个月以内的,病假期间基本工资全额计发,按病假实有天数扣减职级工资(应扣工资=职级工资÷20.83天×病假天数),效益工资正常计发;

      二、病假超过三个月不足六个月的,病假期间基本工资全额计发,按月扣减职级工资,效益工资正常计发;

      三、病假超过六个月的,从第七个月起至医疗期满,只发基本工资;

      四、因工负伤,治疗期间基本工资全额计发,职级工资按本单位职级工资考核平均水平计发,效益工资正常计发;

      五、请事假一个月以内的,基本工资照发,职级工资按实有事假天数扣减工资。

      扣减工资=职级工资÷20.83天×事假天数;

      六、请事假超过1个月的(一个月内请假超过2 1天的按一个月计算),事假期间只发最低工资(所在地劳动者最低工资标准,不包括工龄工资、学历工资、职称工资);累计超过3个月的,不计发效益工资;

      七、 旷工3天以内(含3天)的,按天扣减应得工资。

      应得工资=(基本工资+职级工资)÷20.83天;3天以上的,全额扣减当月应得工资。

      八、假期工作。按规定享有的婚假、丧假、探亲假、产假、年度休假,假期工资按应得工资全额计发。

      九、不在岗人员只发基本工资,其他工资不予计发。

      第五章 考核要求

      第十七条 强化领导,明确职责。

      一、组织领导。总行成立以董事长任组长,行长、副行长、监事长任副组长的薪酬考核领导小组,负责全行薪酬管理的领导。领导小组下设办公室,由财会统计部、人事教育部、信贷管理部、风险合规部、稽核监察部、安全保卫部、业务拓展部和电子银行部组成,负责薪酬日常考核工作。

      二、部门职责。人事教育部负责每月基础工资及职级工资的管理和确定;财会统计部负责基础工资、职级工资及计价薪酬的审核、汇总及兑现。财会统计部、信贷管理部、风险合规部、业务拓展部和电子银行部负责对各支行年度业绩真实性考核;人事教育部、稽核监察部、安全保卫部负责对各支行年度定性指标的考核;各支行负责按月公示各自支行个人业绩和考核情况。

      第十八条 台账管理。员工业绩台账是计价工资考核真实可靠的依据,各支行必须加强对存款和贷款等业绩台账的管理,总行业务拓展部负责督促检查台账管理情况。

      一、各支行行长是台账管理和工资考核的第一责任人;会计主管是直接责任人,负责台账的登记与管理工作,由业务拓展部按季打分考核。

      二、台账应做到每日登记,并由员工和会计主管签字确认,按月汇总公布。对业绩台账有异议的,可在各支行公布后三日内向所在支行行长提出诉求,逾期不再受理。

      三、新招录员工见习期内由所在支行建立个人业绩台账,其工资不参与薪酬分配。见习期满后,视同正式员工参与薪酬分配。

      第十九条 薪酬支付管理。

      一、基础工资和职级工资。按月结合出勤率等由人事教育部考核后,交财会统计部计发。

      二、效益及含量计价工资。各支行行长负责考核,员工签字确认。

      每月1日按照所在支行员工绩效计算出上月到人计价工资交总行财会统计部审核、汇总;每月5日前财会统计部将工资汇总数据下达到各支行,每月10日前各支行必须将拟兑现到人的工资造表签字后上报总行财会统计部再次审核汇总,每月15日前由总行财会统计部将工资交营业部通存直达兑现到人。原则上总行核定的工资必须按月兑现到人。各支行留存工资不得突破20%,由各支行考核兑现到人,年终将考核情况上报财会统计部备案。

      三、奖励工资。由总行相关部室按各自职能以阶段性任务完成情况考核兑现。

      四、管理工资。由总行相关职能部门对各支行按季考核,再由各支行考核到人,上报总行财会统计部计发,年终总清算。

      第二十条 严格检查,确保落实。总行业务拓展部和稽核监察部要定期检查支行业绩台账登记及执行情况,确保薪酬分配落实到位。各支行要严格按有关程序开展工作,对考核办法、计价标准、业绩台账及工资兑现方案予以公开,严禁弄虚作假。凡发现有弄虚作假的,一经查实,对相关责任人给予经济处罚或纪律处分。

      第六章 附则

      第二十一条 本办法由XX农村商业银行负责解释和修订。

      第二十二条 本办法自2014年1月1日起执行,凡与本办法相抵触的,以本办法为准。

    公司制度管理制度范文(第3篇)

      为了加强城市园林绿化管理所的园林绿化管理,使全所园林绿化工作制度化,规范化开展,维护优美的园林绿化环境,制定以下管理制度:

      一、用心搞好园林绿化组的内部管理,坚持各项规章制度,用心提高业务素质和专业技术水平,以高质量、高标准进行园林绿化管理。

      二、加强园林绿化植物的养护管理,草坪及地被植物养护规范,持续良好的观赏效果;公园及城区乔木、灌木和绿篱植物适时修剪造型;用心防治植物病虫害,促进植物健壮生长,使城市到达绿化、美化一流水平。

      三、加强对公园及城区名木古树的保护管理,建立巡查制度,随时发现问题、及时解决问题,确保名木古树的成活和健康成长。

      四、保质保量完成公园及城区所需花卉苗木的摆放和栽植,搞好现有盆景的日常管理工作。

      五、做好园林垃圾处理工作,及时清理园林修剪作业产生的树枝、落叶和从草坪地被中清除的杂草,保证绿地美观和环境卫生。

      六、各段面绿化维护人员工作应用心主动,要与本段面督查人员紧密配合,共同促进工作。

      1、在日常管理中,对于督查人员要求及时处理的问题,当日未处理的,督查人员有权提来源理、处罚意见;

      2、各段面绿化维护人员发现园林植物病虫害问题,不能处理的,务必第一时间向督查人员报告,并向园林组长汇报,若由于报告不及时而造成病虫害蔓延,影响景观的,将负主要职责;

      3、各段面绿化维护人员对本段面内所出现的损害绿化植物、绿地等违规行为,不上报,熟视无睹,造成损失的将负主要职责。

      七、加强园林机具和劳动工具的使用管理,务必熟练、正确地操作使用园林机具和工具。机具和工具须由专人保管、规范存放,进行定期保养、检修,确保无故障运行。维护人员使用的工具实行以旧换新。

      八、确保园林操作规范,确保园林作业的安全性,增强职工在工作中的安全意识,杜绝安全事故的发生。

      九、园林组长每一天对园林工作检查一至二次,同时做好组内成员、工作的协调和分配。

      十、园林组长和分管领导对园林工作进行不定期检查,经检查不合格者将根据有关条例进行处罚。

    公司制度管理制度范文(第4篇)

      第1章总则

      第1条目的

      1.1为适应公司经营发展需要,吸引并留住各类人才,构建合理的薪酬激励体系,特制定本制度。

      1.2本制度根据国家法律法规的相关规定并结合公司的实际情况订立,旨在为员工提供合理的报酬机制,使员工共享公司发展带来的经济收益。

      第2条适用范围

      本制度适用于公司1-8职级的所有员工。

      第3条基本原则

      3.1公平性原则

      通过建立合理的岗位评价机制,确保组织内部成员的薪酬水平与其所在岗位对公司的贡献价值相一致,同一岗位上的工作享受同等薪酬。

      3.2竞争性原则

      通过薪酬市场调查,确保公司的薪酬水平与同行业类似公司的薪酬水平相当,并采取某些重要岗位的薪酬水平略高于市场平均水平的政策。

      3.3激励性原则

      根据员工对公司的实际贡献支付薪酬,多劳多得,并适当拉开薪酬差距,增大工资的弹性,通过绩效考核使员工收入与公司、所在部门及个人业绩紧密结合,激发员工工作积极性。

      3.4经济性原则

      考虑到公司的财务实力和实际支付能力,人力成本的增长幅度应始终低于总利润的增长幅度,达到员工薪酬持续增长与公司稳定发展的和谐统一。

      第2章薪酬类型

      第4条薪酬给付方式

      根据员工所在岗位(职位)的重要程度、所任职务的高低、责任大小、劳动条件等因素确定,薪酬给付方式分为三种类型:

      4.1不定时工作制薪酬给付方式:该类型代码为Y;工作时间相对不固定,工作责任范围较宽,实施不定时工作和目标管理。不定时工作制的职工,依工作需要,实行不定时工作制和目标管理,每周至少休息一天;法定节假日正常休息,如逢星期日工作,可以准予调休。适用职位如下:

      4.1.1主任以上岗位,包含主任、主管、经理和总监0-3职级的职位,实行基本工资+岗位津贴+绩效奖金制;

      4.1.2工程师/模具设计师职位,实行基本工资+岗位津贴+绩效奖金制;

      4.1.3销售业务类职位,采用销售业绩提成,具体另行约定;

      4.2月薪给付方式:该类型代码为M;适用于工作时间相对固定的专员、助理、员工等,实行每周5天工作制,每天8小时,超额工作时间由主管先行审批,加班不超过36小时/月,一律给予调休。

      4.3日薪给付方式:该类型代码为D;适用于各操作类、基层管理类职位,实行每周5天工作制,每天8小时;超额工作时间,公司按劳动法之规定执行,具体参照本制度第10条。

      第3章薪酬结构

      企业薪酬体系设计按人力资源的不同类别,实行分类管理,着重体现职位(岗位)价值和个人贡献。鼓励员工长期为企业服务,共同致力于企业的不断成长和可持续发展,同时共享企业发展所带来的成果。

      第5条薪酬结构:员工薪酬总额由基本工资+岗位津贴+月度全勤奖+绩效奖金+加班工资+各类补贴等构成。

      第6条基本工资

      基本工资依据岗位的重要程度和对公司贡献价值的不同,给予不同的金额,详情参阅《职位等级表》(表F-1)《D类基本工资职级分布表》(表F-2)。0-3职级的基本工资(元/月)实行保密。

      第7条岗位津贴

      岗位津贴根据员工所在岗位的重要程度、担任职务的高低、责任大小、劳动条件等因素确定,具体标准如下表《岗位津贴等级分布表》(表F-3)所示。

      第8条月度全勤奖

      8.1所有员工在工作满勤的情况下,每月的全勤奖一律为50元/人。

      8.2凡请假〈= 4小时,月度全勤奖减少25元;

      8.3凡请假> 4小时,月度全勤奖减少50元;

      8.4凡月薪制员工,请假并足额调休的,月度全勤奖一律不减少;

      8.5所有申请带薪调休和年休假的员工,月度全勤奖一律不减少。

      职位等级表

      表F-1

      D类基本工资-(元/日)职级分布表

      表F-2

      岗位津贴等级分布表

      表F-3

      注:凡通过公司统一考核而进行的岗位(职位)调整,其薪资享受相应的待遇。

      岗位津贴依考核结果而确定。

      第9条绩效奖金

      绩效奖金分为月度绩效奖金、年度绩效奖金两种。

      9.1员工的月度绩效奖金同岗位工资一起按月发放,月度绩效奖金的发放额度依据员工月度绩效考核结果而评定;月度绩效奖金等级分布表如F-4所示。

      绩效奖金的发放的正常比例为80%-150%,涉及到违反考勤制度、奖惩制度和流动管理制度等条款的其他情况下,特殊发放比例为0%—80%,具体参照《绩效管理制度》。

      月度绩效奖金等级分布表

      表F-4

      9.2.年终绩效奖金,具体由年终考评结果而核定。

      第10条加班工资

      加班申请严格依照《加班管理办法》审批,加班工资依照劳动法执行,以基本工资为基数

      来确定其报酬,薪酬类型为D类的基本工资以S元/日为单位,具体如下表F-5所示。

      条件:设周一至周五、周末、法定节假日的加班小时数分别设为X、Y、Z。(X≤3)

      表F-5

      第11条学员、实习生薪酬管理

      11.1模具制造部、物料部、品质部等生产操作类实习员工即学员;

      11.2技术、设计、工艺、工程等部门的技术类实习员工称之实习生;

      11.3上列实习员工,需要签订三个月的实习协议(部门名称:无;职位名称:学员或实习生),实习结束,经考核合格者,人力资源部将实习员工分配至相应部门、确定职位,并签订劳动合同;

      11.4实习期-学员工资给付:具体如下表F-6所示。

      表F-6

      11.5实习期-实习生工资给付:具体如下表F-7所示。

      表F-7

      11.6学员工作时间:参照模具制造部工作时间;超过法定时间,加班工资按第10条执行。

      11.7实习生工作时间:每周5天,每天8小时;超过此时间,公司提供资源给实习生自觉地学习时间,以期尽快提高技能,更快适应工作。

      第12条奖金

      奖金是对做出重大贡献或优异成绩的集体或个人给予的奖励,依照《奖惩管理制度》执行。

      第4章薪酬发放与调整

      第13条公司于每月10日发放工资,如遇节假日,顺延至最近的工作日发放。

      第14条员工应缴个人所得税、社会保险、公积金等个人缴纳部分,由公司从其个人工资中代扣代缴。

      第15条公司薪酬总额每年核定一次,并根据每年的实际经营情况、市场消费水平以及公司的组织架构对入职满一年及以上的员工进行检讨调整,凡在一年内有过薪资调整的员工将视作本年度已经调整。届时,公司发布年度薪酬福利核定与调整通告。

      第5章附则

      第16条公司人力资源部根据国家和所在地相关法律法规的变动情况对本制度做相应调整。

      第17条人力资源部根据本制度的执行情况陆续出台配套管理制度。

      第18条本制度由人力资源部制定、解释。

      第19条本制度经职代会审议通过,由总经理核准后生效、实施,修改时亦同。

    公司制度管理制度范文(第5篇)

      一、目的

      为了进一步推动企业人力资源管理,促进公司薪酬管理规范化、制度化,充分体现“按劳取酬”的原则,使员工劳动得到合理回报。结合公司生产经营实际,特制定本制度。

      二、适用范围

      《薪资制度》适用于正式投产前公司所有员工工资的管理。

      三、管理原则

      公司员工工资管理以“定岗定编、以岗定薪”为基础,以“按劳分配”的准则,充分体现市场化与激励性原则,对员工工资进行分层管理。

      1、公司根据任职级别和岗位性质不同,分别采用计时/计件工资制、月薪制和年薪制。

      2、公司所有员工任职级别的确定依照青山钢铁董事局规定的范围和程序办理套级定档。

      四、管理职责

      综合管理部人事科负责公司员工工资的统一管理。负责制定薪酬规划、办理薪资考核、指导薪资管理具体工作等。其他相关部门薪资管理岗位接受人力资源科指导,办理具体工资、考勤、工时统计工作。

      五、薪酬体系

      公司薪酬体制分为年薪工资制、月薪工资制、计时/计件工资制三种。其中:

      1、工资类别

      生产部门的一线员工根据管理要求实行计时工资制/计件工资制;

      1、其他行政、购销、技术岗位和正常工作时间的后勤岗位工作人员实行月薪制,保安等非正常工作时间后勤岗位实行计时工资制;

      2、车间主任/经理级别以上人员(含10级以上人员)实施区分不同职级不同年工资总额的年薪制。

      2、工资结构

      公司实行结构化工资制,主要分为基础工资、各项津贴、固定加班工资和奖金四个部分,均为含税工资。

      1、基础工资包括基本工资和职级工资,按照相应职务级别套级定档,并作为办理各项社会保险缴纳和有关津贴计算基数。

      2、各项津贴:包括学历和职称津贴、通讯津贴、伙食津贴。其中:

      学历和职称津贴标准:博士研究生500元/月、硕士研究生300元/月;本科生100元/月;正高级职称500元/月、副高级职称300元/月、中级职称100元/月、高级技师300元/月、技师100元/月。一人只能享受学历和职称两种津贴中的一种,有多学历的员工也只能享受其中一种,享受原则为就高不就低。职称津贴必须与从事的岗位相对应。

      附:职称分类表及岗位与职称对应表

      经济类政工类会计类统计类工程技术类工程师类技师类

      领导岗位行政人事岗位财务岗位生产岗位购销岗位物流岗位

      伙食津贴:员工在公司工作享受工作餐补贴,具体计算方法如下:

      伙食津贴计算方法:

      生产系统员工:

      满勤(即当月总天数):伙食补贴=300元未满勤:伙食津贴=出勤天数x10元

      夜班在4小时及以上者,每次给予5元的夜餐补贴。

      非生产系统员工:

      满勤(即固定满勤天数):伙食津贴=300元

      未满勤:伙食津贴=300-(满勤天数-出勤天数)x10元

      当月入职员工:伙食津贴=出勤天数x10元

      出差员工出差时间无伙食补贴。

      请假超过3小时的,请假当天无伙食补贴。

      其他补贴标准:公司视具体情况分别给予员工午餐补贴、交通补贴、通讯补贴,以及其他补贴。其补贴范围和标准由相关具体制度规定。

      3、固定加班工资:公司根据工作性质不同,对一些工作岗位规定固定加班时间,支付固定加班工资。主要包括生产一线员工和管理人员。其工资标准在劳动合同中单独约定。

      4、奖金:分为月奖、年终金。月奖适用生产工人和一般工作人员;年终奖适用全体员工,具体标准由公司领导层讨论决定。

      六、工资级别与档次

      公司工资级别按照管理层级共分为18级,每级分10档,每个员工按照职务岗位套级定档。详见附件一。

      各级各档的岗位工资由基本工资和职务工资组成。各岗位按照性质划分为领导岗、生产岗、购销岗、财务岗和行政岗5个类别。各岗位按照所属级别核算工资,岗位/职务变动则岗位工资作相应调整。员工最低级别月工资不低于当地法定最低工资标准。详见附件二。

      七、工资调整

      1、每年根据员工年度的工作业绩、技能和态度等多方面的综合表现,择优给予加薪。每年加薪人员比例控制在50%以内(特殊年份例外)。每年加薪一次,一般在年末进行。加薪一般在工资档次上调整,调级的要从严控制,提级调档须按权限审批。

      2、7~10级套级定档员工名单由综合部人事科拟定,报公司经理例会讨论通过,报集团审批;11级及以下的套级定档员工名单由综合部人事科拟定,报公司总经理批准,报集团备案。10级以上的套级定档员工名单都要报青山钢铁董事局备案。

      3、工作岗位调整,按照新工作岗位标准发放,直接由综合部人事科办理,分管副总审核,总经理审批。

      4、业绩突出者调薪,由所属部门分管副总申请,综合部人事科审核,分管副总审核,总经理审批。

      5、集体普遍调薪(3人以上),由部门经理择优推荐,综合部人事科审核,经理例会讨论,总经理审批。

      6、工资调整和学历津贴的调整时间:以学历证书原件交至综合部人事科,并可查验为准。查验方式:(1)学历和学位证书原件查验。(2)网上查验;(3)毕业院校出具盖有公章的毕业生名册登记表。

      八、工资计算

      1、计时工资

      根据部门与工种的不同,公司员工每天的工作时间分为8小时工作制、12小时工作制,每月的正常出勤小时总数称为出勤工时。

      1、按小时计算的员工工资的核算办法为:

      总工资=基础工资+各项津贴+固定加班工资

      出勤工资=基础工资÷28÷8×出勤工时

      临时加班工资=基础工资÷28÷8×临时加班工时

      2、按月计算的员工工资的核算方法为:

      总工资=基础工资+各项津贴+固定加班工资

      出勤工资=总工资÷26×出勤天数

      临时加班工资=总工资÷26×临时加班天数

      2、计件工资

      公司生产部门实行按照产量、单价与积分结合计算的计件工资或按照产量与单价结合计算的计件工资,分别采用如下计算方法:

      1、产量工资=产量×单价÷员工积分总和×个人积分;

      2、产量工资=产量×单价;

      具体计算方法和标准另行制定相关规定。

      3、加班工资计算:超过工作制规定工作时间进行工作的,经批准后可计算加班工资。生产计件/计产人员,不计算加班工资。非生产人员工作制规定如下:

      岗位/职务保安采购、食堂/后勤人员生产人员及管理人员行政/财务办公人员

      1、法定节假日加班的,按基础工资的3倍计算(按时计算的,以8小时为准)。

      春节期间,各部门安排上班的,初一至初三,每天按基础工资的三倍计算,其他时间每天按基础工资的两倍计算;公司统一安排值班的,每天(含初一至初三)另补助100元。平时加班的,按实际加班时间计算。

      2、工作制规定的时间之外上班的,一天按两天计算薪资。计件(产)人员、10级以上人员不计加班工资。

      3、年薪工资

      公司对符合年薪标准的不同职级员工分别确定年度薪资总额,在扣除按月发放的薪资总额外,剩余部分分两次发放,每半年发放一次,由综合管理部综合部人事科登记造册,报分管副总审核、总经理审批。实行年薪工资的员工加班不支付加班工资,属责任制员工。

      九、工资发放

      1、经综合部人事科每月12日前明确生产部门员工的产量和工资计算方法以及考勤状况。并明确所有员工工资异动情况和考勤情况,确定员工工资基数。

      2、每月18日前结算出所有员工的工资数目,交财务审核。22号前财务审核完毕,分别交各部门部长确认签字,综合管理部部长审核,再交分管副总审核。

      3、每月23~24日将全公司本月应发员工上月工资汇总表,交由总经理和董事长审批,25日发放工资。

    公司制度管理制度范文(第6篇)

      1)热爱本职工作,遵守劳动纪律,坚持岗位,热情服务。

      2)遵守公司的公司的各项规章制度,并严格按公司的各项规章制度工作。

      3)解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准,对垃圾实行袋装化,做到及时清运。

      4)听从组长的安排,严格按照清洁程序,保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁工作。

      5)“七净”(各楼层地面净、内围地面净、外围人行道净、雨(污)水井口净、设备净、地面沿路花草根净、墙根净)。

      6)“六无”(各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核,前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物)。

      7)“适时”(楼层清洁垃圾清运要适时,必须要做到当日垃圾当日清除)。

      8)遵守劳动纪律,按时上下班,不得随意离岗,注意仪态仪表,按照规定穿着统一工作服装,并佩带胸卡。

      9)正确使用、保管各种清洁用具、器械,不得随意乱放,防止丢失,如有损坏将适情况按价赔偿。

      10)按时完成上级交办的其它任务。

    公司制度管理制度范文(第7篇)

      第一章安全生产管理制度

      一、安全工作是公司各项工作的重中之重,各级管理人员要牢固树立安全是第一效益的观念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,标本兼治,安全警钟长鸣。

      二、必须加强安全教育,增强全员安全意识,坚持每月召开一次“安全例会”的活动,各级管理人员要经常纠违章、查隐患,消除事故苗头。

      三、发生重大事故(含生产事故),安全稽查部必须在一小时内向公司分管副总经理和总经理口头汇报,二日内向公司写出书面报告。

      四、事故发生后坚持“三不放过”即:肇事者本人认识不深刻不放过;事故原因不明不放过;员工不吸取教训不放过;经常进行“案例剖析”,适时组织现场教育。

      五、坚持车辆“三检”(日检)制度,公司必须专人负责回场检验,认真填写《车辆检查逐日登记表》和《车辆技术状况合格证》的发放工作,经常保持车况良好。

      六、车辆转向、传动、制动、车门、灯光等关键部位,须有效良好,严禁带病车上路运行。

      七、事故结案的各种报销凭证单据,借条等手续一律由伤者本人或家属代理人办理,禁止公司内部人员代办。

      八、严格控制事故费用开支,报销单由部门主管领导、总经理审批后方可列支。

      九、驾驶人员交通肇事后,从肇事次月起,预扣事故费用,待结案后多退少补。

      第二章安全防范措施

      一、目的

      为做好公司安全生产工作,加强安全防范,预防各种事故的发生,对公司的安全防范措施做如下安排:

      二、适用范围

      公司全体成员。

      三、内容

      (一)运营管理部

      1、每月组织召开一次安全生产工作会议,研究部署公司的安全生产工作。

      2、每月不定期的组织安全生产大检查。

      3、检查监督安全生产工作的落实情况。

      4、督促建立健全相关的安全生产规章制度。

      (二)安全稽查部

      1、每月召开司乘人员安全例会至少一次,宣讲安全法律法规、行车安全常识、剖析典型事故等,使司乘人员受教育面达到100%。

      2、每月路检路查次数不少于三次。

      3、安排专人对驾驶员档案进行管理。

      4、每月至少一次安全消防大检查。

      (三)机务管理部

      1、加强车辆二级维护及每日例检制度,对不按时维护及例检车辆将按有关规定进行严格处罚。

      2、每季度举行一次爱车升级赛活动,使车辆参加率达到100%。

      (四)综合事务部

      1、确保公司安全生产基础材料完备、齐全。

      2、加强安全生产宣传力度,通过板报、图片等多种形式宣传安全生产,年度宣传安全工作次数不少于4次。

      (五)财务管理部

      保证安全生产资金的合理、及时运用。

      第三章24小时值班制度

      一、目的

      为切实做好道路运输组织管理工作,确保旅客运输安全、优质、快速、有序进行,努力做好运输服务工作,树立行业良好形象,特制定本制度。

      二、适用范围

      公司全体成员。

      三、内容

      (一)值班人员电话必须保持随时畅通,值班期间要有值班记录。

      (二)值班人员要及时受理投诉、遗物报失等服务,并按照登记、核实、处理、答复的程序办理。

      (三)值班人员对突发事件及严重违规违章事件,要迅速反应,现场处理。遇有重大事件或发生亡人运输事故,要及时上报。

      (四)值班人员对值班安排和值班记录要存档保留以备检查。

      第四章运营车辆管理制度

      一、车辆设专人管理和调度。

      二、建立单车技术档案,实行一车一档制度。

      三、实施gps动态监控管理。

      四、建立保险、二级维护,车辆年审告知制度。

      五、除按客运车辆规定强行检测外,对车辆将实行驾驶员三检(出车前、行驶中、回场后),班组每周一检,运营管理部每旬一检,公司每月一检制度,建立常规的自查、互查,班组交叉查、部门集中查、公司随时查的安全检查体系。

      六、把车辆的日常维护和保养纳入强制性任务中,车辆在维修和强制保养时,驾驶员必须到现场配合修理人员进行维修。

      七、车辆实行定人定车制度,驾驶员不得将车辆交给其他人驾驶;驾驶员因休假、事假等原因离岗时,必须将车辆钥匙交给运营管理部统一管理。

      八、车辆相关证件由运营管理部统一管理,外派车辆必须到运营管理部办理相关手续,领取证件方可出车,用完后必须交还运营管理部。

      九、对车辆的消耗进行单车核算,对维修、配件、材料、轮胎、油耗等,进行综合考核对比,并作为年终考核的重要依据。

      十、驾驶员除执行交给的工作任务外,不得以任何理由私自动车。

      第五章车辆装备管理制度

      一、车辆的经常性装备:凡原厂装备的各种附件、仪表、备胎、随车工具等、以及汽车运输时根据当地具体情况增加经常性装备,必须保证齐全、全好。

      二、车辆的临时性装备:

      1、季节性运行装备,冬季应根据地区气候条件装备发动机保暖套或三热气帘,严寒地区还应携带随车预热和保暖设备。

      2、通过冰雪、泥泞及翻浆道路时,应根据需要配备防滑链、牵引绳、铁锹等装备。

      3、从事公路客运的车辆必须配备,一下安全防护器材:

      (1)棍棒(长度60cm、直径4cm、数量2根)

      (2)绳索(长度200cm、数量2根)

      (3)石灰包(数量2包)

      (4)灭火器

      (5)三角木(数量2块)

      第六章驾驶员管理制度

      为提高安全营运工作,规范驾驶员行为,加强驾驶员的安全意识、服务意识,维护公司形象,预防和杜绝各类事故的发生,真正做到奖罚分明,充分体现公司管理的严肃性和公正性,促进广大驾驶员的工作积极性,特制定客运公司驾驶员管理制度如下:

      一、驾驶员操作规范

      (一)自觉遵守《中华人民共和国道路交通法》和公司《安全运营生产管理制度》;做到服从管理、遵章守法、爱岗敬业、安全行车、优质服务;树立“安全就是效益”的思想。

      (二)由于营运驾驶员具有操作的独立性和广泛的联系性。因此,要求驾驶员必须具有处置问题与独立解决问题的能力、顾全大局的观念、丰富的旅游业务知识、较强的法律意识以及团结协作的团队精神。

      (三)自觉遵守规章制度,不迟到、不早退、不旷工。

      (四)严格执行“限速行驶,有序进站、按站停靠、停稳开门、关门起步”二十字方针。

      (五)切实做好出车前、营运中、回站后的“三检”工作,坚决杜绝安全隐患的发生。

      (六)不无故空驶、不占道抢行、不穿拖鞋驾驶车辆。

      (七)严禁无证驾驶、严禁酒后驾驶、严禁驾驶员擅自换班、严禁将车辆交与外单位的人员驾驶、严禁将车辆交与无驾驶证人员驾驶。

      (八)车内发生不明烟火或其它意外时,要沉着冷静,立即停车,打开车门、疏散游(乘)客、切断电源、采取果断的有效的措施,确保游(乘)客生命财产安全。

      (九)发生行车事故时,应立即停车,抢救伤员和财物,最大限度地减轻事故损失和人员伤亡。保护现场并迅速报案,并查找证人。

      (十)雨雾天行车,适当降低车速,提前采取预防性措施,不争道抢行,雾大时开启雾灯或小灯,多鸣喇叭,勿太靠路肩行驶。

      (十一)冰雪道路行车,应做到油门缓、变速缓、转弯缓、转向缓、抬离合器缓、加大转弯半径,尽可能采用发动机制动和间断制动。尽量避免使用行车制动器,切忌猛打转向盘或紧急制动、抬离合器踏板时按照“两快、两慢、一停顿”的要求操作。

      (十二)过弯道时应减速、鸣号、靠右行,注意观察。如发现对方来车,有条件的一方或下坡车必须停车让行。但下坡的车辆已驶入弯道时上坡车应停车让行。若因有条件的不让行,发生事故由有条件的一方负责。

      (十三)为了避免下坡时长时间使用行车制动,造成刹车性能变差,下坡时使用缓速器、低速档行驶。严禁空档行驶。

      (十四)收班后,驾驶员应自觉检查车辆外表是否完好,若有碰撞、刮擦应及时上报。

      (十五)每个驾驶员要养成一种良好的职业习惯,在停车时按逆时针方向检视汽车各外露部件是否有异常状况和失常现象。及早发现隐患,及时排除故障,确保行车安全。

      (十六)驾驶期间保持良好精神状态,培养良好的心理素质。任何时间不开“英雄车、赌气车、霸王车”。做到得理也让人,主动积极地维护公共秩序和交通秩序。

      二、驾驶员服务规范

      (一)遵纪守法、严格执行公司的各项规章制度,牢记“游客至上,服务为本”的服务宗旨。讲求职业道德,文明优质服务,充分发挥旅游文明窗口的作用。

      (二)当班时间统一使用标准普通话和“请、您好、谢谢、对不起”等文明礼貌规范用语;与游(乘)客对话时要有亲和力。

      (三)行车中不与他人闲谈、嬉笑、吸烟、饮食、接打手机、不从事与工作无关的事。

      (四)开、关车门要注意车内,观察车外,宣传疏导,防止意外;并在车辆行驶中及时提醒,制止游客将头、手等伸出窗外或倚靠玻璃门窗等危险行为,确保游客安全。

      (五)维护车内秩序,制止不良行为,发生打架、斗殴、盗窃、刑事犯罪等重要事件时应及时停车,应及时告知乘客和报警并配合公安部门处理。

      (六)禁止游(乘)客将“易燃、易爆、有毒”等危险品带上车。

      (七)游客上车时,驾驶员必须站立迎接。发车前,驾驶员必须自我介绍,本次车由我为您提供服务,该车由××站发往××景点,祝大家旅途愉快,请对我们的服务提出宝贵意见。在车辆起步前,要准确操作车内视频,播放光碟。

      (八)车辆在运行中出现故障不能继续行驶时,应向游(乘)客致歉并说明原因,迅速向调度汇报,尽快将游(乘)客送到目的地。

      (九)与游(乘)客发生纠纷时要得理让人,要做到“打不还手、骂不还口”,当受委屈模范。

      三、驾驶员着装管理

      (一)驾驶员上班时间必须按公司规定统一着装,禁止穿着自备服装及佩戴有损公司形象的饰物。

      (二)驾驶员上班时应按规定系领带,佩戴工作牌。做到规范、安全、优质、高效的服务。

      (三)工作服必须保持干净、整洁、无皱褶,禁止卷裤腿、袖口等不文明行为。

      (四)驾驶员工装、工作牌上岗时穿着使用,严禁外借他人。

      四、车辆卫生保洁管理

      (一)要保持车容整洁,车况良好,服务设施齐全有效。做到“三无六净”,即无尘土、无油污、无果皮纸屑和车身净、顶棚净、空调系统净、座椅净、地板净、玻璃净。

      (二)车辆实行全天候保洁、车厢每趟清扫,不留死角。

      (三)雨天应保持车辆号牌清晰,灯光齐全有效。

      (四)停车场地卫生应随时保洁、地面无垃圾、无油污、无烟头。

      五、奖励

      公司设立优秀驾驶员奖、委屈奖、好人好事奖。年终通过考评、评比,对公司做出突出贡献的,由公司设立奖励基金给予奖励。驾驶员年终评先标准:

      (一)考勤:每月为满勤,无病事假和旷工(包括违章停班)。

      (二)任务:完成全年计划公里和公司安排的其他出车任务。

      (三)节能:全年无超材料、超油。

      (四)安全:一年内无任何责任事故者事故。

      (五)服务:无责任纠纷,无新闻媒体曝光现象。

      (六)一年内公司安全、优质服务检查中全部达到95分以上者。

      (七)学习:安全日、安全活动无迟到缺席者。

      (八)无其他不良现象。

      六、罚则

      (一)发生行车责任事故或机械责任事故,符合下列情形,给予责任人黄牌警告,留用一年察看。

      驾驶员全年累计事故费用以责论摊达一万元。

      (二)符合下列情形之一者,予以解除劳动合同。

      1、驾驶员一年内累计发生3起负主要责任以上的事故;一个月内连续发生3起以上轻微事故。

      2、驾驶员二年内累计发生5起负主要责任以上的事故。

      3、全年事故费用以责论摊达15000元以上。

      4、驾驶因违法、肇事被吊销驾驶证的。

      5、驾驶员发生负同等以上责任的死亡事故。

      6、涂改或撕毁行车路单。

      7、不服从管理,不服从调度的。

      8、擅自将车辆交给他人驾驶的。

      9、酒后驾驶车辆或闯红灯的。

      10、行车中打手机、吸烟的。

      (三)发生重大交通事故,构成交通肇事罪,被依法追究法律责任的肇事驾驶员与公司的劳动合同自行解除,由综合事务部办理相关手续。

      (四)驾驶员在营运中发生责任纠纷或管理人员调处服务纠纷不当,造成不同程度影响,损害公司形象者,给予以下处罚。

      1、服务用语不当,宣传解释不清,回答游客询问不正确而引起纠纷,视情节轻重给予责任人50至100元罚款。

      2、态度恶劣,语言粗俗,对游客进行恶意中伤,人格攻击者,给予停班待岗7天;造成恶劣影响者或严重违规等被新闻媒体曝光者,给予责任人待岗一个月并处100至150元的罚款。

      3、服务纠纷发生后,得理不饶人,辱骂殴打游客或在行车中严重违规,造成恶劣社会影响,严重损害公司形象者,除赔偿医药费及其它费用外,同时给予解除劳动合同。

      4、发生责任服务纠纷后,责任人一律停班检查,纠纷处理未完结(含赔偿和罚款未交清)不得安排上班。

      (五)驾驶员迟到一分钟扣10元,30分钟之内按迟到处罚;超30分钟按旷工处理。

      (六)公司员工旷工一天向公司缴纳20元管理费,连续旷工十五天予以除名。

      (七)安全、优质服务、车况、卫生等综合考评项目为百分制,每一分10元,95分为及格。

      (八)有下列情形之一者,给予责任人20元/次罚款。

      1、不按规定着装或穿戴工作制服。

      2、卫生检查一项不合格。

      3、优质服务、线路运行、车况检查低于合格分。

      (九)有下列情形之一者,根据情节给予责任人50元至100元/次罚款。

      1、违反“二十字”方针任何一项。

      2、驾驶车辆时不带驾驶证。

      3、车辆有故障不报修者。

      4、不签路单者。

      5、驾驶员驾驶存在安全隐患的车上路运行。

      6、迟到、早退、私自换班以及有其它违反规章制度行为的。

      7、不参加安全活动的。

      (八)有下列情形之一者,给予责任人停班、停岗3天地处罚,情节严重的解除劳动合同。

      1、无故空驶,越线行驶。

      2、行车中与人闲谈有碍行车安全的。

      3、不服从车辆线路调度的。

      4、调度员对驾驶员酒后驾车未及时监督制止和报告者。

      5、因车速快或其他原因使车辆掉边沟的。

      6、公司员工在工作期间赌博、打架闹事的。

      (九)有下列情形之一者,给予200元/次罚款。

      1、营运中两车互相追逐、超车或下坡空挡滑行。

      2、不服从调度员、安全管理人员现场指挥,不配合安全检查。

      (十)行车中遇两车相会,应减速或停车让行,如因相互不让发生事故,除两车损失由当事人双方赔偿外,另罚款500元,停薪1至3月。

      (十一)有下列情形之一的,给予500元/次罚款。

      1、因缺水、缺油等人为原因致使发动机受损。

      2、驾驶员涂改、伪造行车路单。

      (十二)驾驶员必须保持旺盛精力,若因睡眠不足或其它原因影响行车安全的,应令其下车休息,有正当理由的按休假处理;无正当理由的作旷工处理。

      第七章行车安全工作例会制度

      一、目的

      为加强会议管理,提高会议质量,特制定本制度

      二、适用范围

      本制度适用于公司全体员工。

      三、内容

      (一)司乘人员安全例会每月一次,每月的10日晚上召开。每次会议原则上不少于90分钟。另外,利用各种形式进行长期有效的安全教育。遇有特殊情况或发生重特大恶性行车事故时,应随时召集开会,予以研究、分析和处理。

      (二)行车安全工作例会主要内容:

      1、组织对安全生产法律、法规和操作规程、劳动保护的学习,及时传达政府、上级行业管理部门的文件精神和指示要求。

      2、总结、分析公司近期工作中存在的隐患、薄弱环节和需要重点防范的安全工作,布置下步安全工作要求。

      3、对本公司和报刊上的典型事故案例进行分析,吸取事故教训,采取针对性防范措施。

      4、根据天气季节、节假日等不同时期行车安全防范工作要求,提醒驾驶员、乘务员特别注意事项,确保行车安全。

      (三)行车安全工作例会应建立会议记录,实行签到制度。

      四、工作例会管理规定

      (一)对请假或因故缺席的安全会议的第二天要进行补课,安全会议领导班子成员必须全部参加,无故不参加安全会议每次罚款50元,屡教不改者调离工作岗位;

      (二)安全会议到会率必须达到100%,严格会场纪律及卫生管理,做好会议记录;

      (三)应到会人员进入会场后,认真仔细地填写《会议签到表》;会议中,由会议记录人仔细填写《会议记录》;

      (四)不许迟到。无故迟到5分钟以内罚款人民币5元;10分钟以内的罚款人民币10元,以此类推…;如果其中有谁因特殊原因不能参加,也必须事先向安全稽查部负责人请假,得到批准后,方可不参加此次会议;

      (五)工作例会非遇特殊情况,未经安全稽查部负责人同意,不得取消或改期。

      第八章车辆稽查制度

      一、公司安全稽查部负责公司一切生产经营活动的稽查监督。主要责任是宣传国家运输政策,监督车辆的运行和企业制度的实施,预防和查处经营中以权谋私,以车谋私等贪污行为及损害企业利益和形象的违纪行为和人。

      二、公司稽查人员负责市(区)内线的运输稽查任务,重点工作是预防和查处司乘人员利用职权谋私、贪污票款、收钱不给票,少撕票、收售回笼票、滥用车票、漏开、多开、少开票据、涂改凭证等损害公司利益和有损公司形象的行为。监督服务规范言行的实施。

      三、稽查工作流程:公司稽查人员当日收集材料报告公司安全稽查部审核,并作处理意见,由公司安全稽查部送公司分管副总经理和总经理,由公司分管副总经理和总经理审批作出处理决定,综合事务部对处理决定发文反馈到各主管部门及财务管理部,各部门通知到个人。

      四、稽查办法和要求

      (一)稽查工作可采取明查、暗查、定点、流动查、多路查和行业联合检查等形式。

      (二)执行稽查任务时,必须两人以上,发现问题及时做好记录和材料取证工作,及时作出处理报告,确保事实清楚,证据确凿。

      (三)稽查人员不得私下处理违纪、违规行为和人,经济处罚金额必须上交公司财务管理部,并开具财务收据,如有违反,一经核实,对稽查人员直接作出下岗处分。

      (四)稽查人员每月上路稽查不能少于15天,日班稽查率达到60%,并做好稽查日志,月底汇总一次违纪情况,拟出公文初稿,报安全稽查部,安全稽查部递呈总经理,总经理签发意见和发文决定,由综合事务部发文,及时处理和通报。

      (五)稽查工作人员必须与要处理的当事人当面指出其违反稽查管理的违纪行为。

      第九章交通事故处理

      公司在册驾驶员,驾驶公司车辆营运和其它运输任务时,因过失发生碰撞、倾斜、碾压、爆炸、坠车、车内等事故,致使人身伤亡,财产损失者属交通事故。

      一、交通事故等级划分

      (一)轻微事故,是指一次造成轻伤1至2人,或者财产损失机动车事故不足1000元,非机动车事故不足200元的事故。

      (二)一般事故,是指一次造成重伤1至2人,或者轻伤3人以上,或者财产损失不足3万元的事故。

      (三)重大事故,是指一次造成死亡1至2人,或者重伤3人以上10人以下,或者财产损失3万元以上不足6万元的事故。

      (四)特大事故,是指一次造成死亡3人以上,或者重伤11人以上,或者死亡1人,同时重伤8人以上,或者死亡2人,同时重伤5人以上,或者财产损失6万元以上的事故。

      二、交通事故责任认定及事故总费用的分摊比例

      (一)次要责任:10%——40%。

      (二)同等责任:50%。

      (三)主要责任:60%——90%。

      (四)全部责任:100%。

      三、交通事故经交警部门或公司安管部门进行责任认定后,肇事驾驶员根据以责任摊费用,按以下比例给予内部经济赔偿。

      (一)行车事故:按事故总费用,负全部责任赔偿20%,主要责任赔偿15%,同等责任赔偿10%,次要责任赔偿5%。

      (二)车内伤人事故:按事故总费用,全部责任赔偿40%,主要责任赔偿30%,同等责任赔偿20%,次要责任赔偿10%。

      四、因机械故障导致的交通事故或机械事故,经公司及生产厂家鉴定,驾驶员无责任的免予赔偿;有责任的按交通事故规定标准赔偿。

      (一)发生交通事故在500元以下(保险公司不赔),根据事故的总费用,驾驶员按责任承担经济赔偿。

      1、赔偿比例:全部责任30%、主要责任25%、同等责任20%、次要责任15%。

      2、停班处罚:事故费用达到200至500元,停班2天并扣除停班天数的底薪工资。

      (二)发生交通事故在500元以上1000元以下,根据事故总费用,驾驶员按责任承担赔偿。

      1、赔偿比例:全部责任20%、主要责任15%、同等责任10%、次要责任5%。

      2、停班处罚:停班5天并扣处停班天数的底薪工资。

      (三)一月内连续发生三起责任碰挂事故,停班学习7天,并扣除停班天数底薪工资。停班天数超出出勤天数,每天另交20元管理费,并取消年终评比。

      (四)严重违法肇事的处理:有下列情况之一的,属于严重违法行为,违法肇事的费用由责任人承担。视其情节轻重,加重经济处罚,并停班学习。

      上班时间穿拖鞋、行车中吸烟、闲谈、无证驾驶;停班5天。

      以上违章行为,一月内发生2次以上者,将停班7天处理,停班期间全部扣除底薪工资并取消年终评比。

      五、肇事驾驶员每起事故经济赔偿达60%以上,可由本人书面申请,所在部门视其工作表现签署意见,安全稽查部审核,报公司研究决定后,适当减免费用。

      六、有下列情况之一,责任人赔偿全部经济损失。

      (一)肇事逃逸、故意破坏、伪造、私撤现场、毁坏证据使交通事故责任无法认定者。

      (二)酒后驾驶或其它严重违章肇事者。

      (三)将车交给无证人员或公司以外人员驾驶者。

      (四)驾车从事与公司工作无关的活动者。

      (五)非当班驾驶员擅自驾车。

      第十章安全事故责任追究制度

      为了强化公司各职能部门管理责任制,促进公司各职能部门领导以及员工恪尽职守,提高管理工作效率,防止和减少安全行车事故的发生,依照公司的相关规定,制定本制度。

      一、本制度是发生安全事故后,给公司造成损失或产生不良影响,针对拒绝、放弃、推诿、不完全履行职责或不正确履行职责的部门和人员进行相应的责任追究。

      二、对有下列情形之一的,追究其责任:

      (一)因机务管理部维修不当,造成运营中出现安全事故调查属实的,追究机务管理部责任并承担全部直接经济损失。

      (二)车辆在运营中出现行车安全事故,按《安全管理规定》追究当事人经济责任,经济损失包括直接经济损失和因此造成的停班损失、协调费用。

      (三)不认真履行职责,管理措施不到位,导致事故发生的,处罚责任人200元。

      (四)不依照公司相关规定的权限、程序和时间开展工作,对上级隐瞒问题或对工作中出现的问题不按规定进行处理和上报,对包庇、袒护、纵容、徇私舞弊的,处罚责任人500元。

      (五)在处理安全事故过程中,责任人擅自调整责任比例,给公司造成损失和利益侵害的,处罚1000元。

      (六)安全员、车队长、安全稽查主管、分管副总经理、总经理负安全事故连带责任,按事故造成的经济损失承担经济责任。所辖部门事故总损失超过2万元的部分,按5‰,3‰,2‰,1‰,1‰比例在当月工资中扣除。

      第十一章安全事故应急预案

      为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》,及时有效地开展安全生产事故应急救援机制,最大限度地减少事故所造成的损失,保障人民生命财产安全,特制定本预案。

      一、事故应急救援工作原则

      (一)统一指挥,分工负责,相互配合,快速高效;

      (二)以事故发生单位为主组织自救;

      (三)有关部门和个人事故发生单位承担施救费用;

      (四)都必须支持、配合事故救援,并提供事故施救所需的一切便利条件;

      二、应急小组及工作职责

      公司成立事故应急救援工作领导小组,由公司总经理任组长,各部门负责人任副组长,各管理人员为成员。同时建立应急小分队,全面负责事故应急救援工作统一指挥、统一协调和统一行动,坚决服从公司调派,成员必须做到通讯24小时畅通。

      (一)统一协调公司应急救援特大安全事故;

      (二)组织制定并实施安全生产事故的应急救援计划;

      (三)统一调配施救人员、资金、车辆、物资、器材;

      (四)及时向公司安全生产应急救援小组汇报;

      (五)必要时向交通主管部门请求支援应急救援工作;

      (六)组织落实交通、安监部门交办的其它工作;

      三、应急准备

      (一)各部门应加强全员的安全教育,提高本部门防范特大安全生产事故的应急能力;

      (二)不定期组织应急救援演练,保障应急能力;

      (三)协调与各兄弟单位组织联系;

      四、应急处理

      (一)救援小组接到事故报告后,应立即向上级各有关部门报告;

      (二)事故发生后,公司主要负责人、各部门负责人应迅速赶赴现场,组织有关人员协助有关部门保护现场,抢救伤员和物资,控制事态发展,最大限度地减少人员伤亡和经济损失;

      (三)参加现场救援人员必须严格按照救援方案实施救援,未经指挥部批准,不得擅自改变计划;

      五、责任追究

      有下列行为之一的,对负有领导与管理责任的有关人员和其它直接责任人员,视情节和危害后果,公司追究其责任并给予行政处理;

      (一)未实施应急预案致使怠误应急救援时机的;

      (二)拒绝承担应急救援义务的;

      (三)玩忽职守导致安全生产事故扩大的;

      (四)对事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告的;

      (五)阻碍、干扰事故救援人员工作,或无正当理由拒绝接受调查,拒绝提供与事故有关情况和资料的;

      (六)其它对安全生产事故应急救援工作造成危害的。

      六、附则

      本制度由公司通过后执行。

      本制度与集团相关制度有冲突的,以集团制度为准。

    公司制度管理制度范文(第8篇)

    一、目的

    为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

    二、适用范围

    适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

    三、采购及物流审批权限

    1、采购申请单

    采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:

    (1)估算金额在 元以内,由部门经理审批。

    (2)估算金额在 元至 元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

    (3)估算金额在 元至 元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

    (4)估算金额在 元以上(大宗采购),由董事长加批。

    2、采购订单(或采购合同)

    采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;

    (1)采购金额在 元以内,由采购经理直接审批。

    (2)采购金额在 元至 元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

    (3)采购金额在 元至 元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

    (4)采购金额在 元以上(大宗采购),由董事长加批。

    (5)采购金额在 元以上,财务经理附核。

    3、验收入库审批权限

    1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

    2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

    3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

    4、领用发货审批权限

    1、出库金额在 元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

    2、出库金额在 元至 元的单据,需分管副总加批。

    3、出库金额在 元以上的单据,需总经理加批。

    四、物资采购流程

    1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。

    2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

    3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。

    4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

    五、支付流程及审批权限

    1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账,产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单),采购经理签字确认,对账清单报送到财务部。

    2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认,由财务经理审核。

    3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续:

    (1)发票金额在 元以内,由采购经理审核、财务经理审批。

    (2)发票金额在 元至 元的,由采购经理审核,财务经理和分管副总共同审批。

    (3)发票金额在 元至 元的,需总经理加批。

    (4)发票金额在 元以上的,需董事长加批。

    六、供应商的管理

    1、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISO质量体系要求来运作。

    2、对于经常采购的物资,应找两家以上的供应商作为储备或交互采购,货比三家,采购性价比较高的物资。

    3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑,把供应商分类A、B、C、D等几类,并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

    4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

    5、对于交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应采用末位淘汰法进行淘汰,并另行开发新的供应商。

    6、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

    七、采购纪律规定

    1、各物资需求部门应根据生产经营需要,本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

    2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

    3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

    4、采购人员应及时掌握市场动态信息,自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

    八、如公司采购员自行采购,则采购流程及审批权限类同上述。

    九、本制度从20__年3月18日试行。

    公司制度管理制度范文(第9篇)

      一、认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规、标准和上级指示决议和规章制度,对本项目的安全生产工作负分管领导责任。

      二、认真执行“管生产必须管安全’的原则,严格执行安全生产“五同时”的规定。

      三、每周组织一次安全检查及时分析和掌握本项目安全生产动态,研究解决问题的办法,责成有关部门对查出的问题进行整改,同时布置下周安全生产工作。

      四、根据施工方案中的安全技术措施,分别向工长(施工员)和班组长进行安全技术交底,交接双方均应在安全技术交底卡上签字。

      五、负责督促有关部门和人员对新工人,转换工种的工人和外用工进行安全教育和培训,凡未经教育培训的人员和无操作证的特种作业人员不得安排工作。

      六、以身作责遵章守纪,不违章指挥,及时制止违章作业行为。

      七、发生工伤事故,必须及时抢救,并保护好现场,按程序立即报告有关部门,同时参加调查,分析事故,并完善改进措施。

      八、根据上级有关规定,认真执行企业防护用品,防暑降温饮品的发放工作,同时做好职工劳逸结合和女工保护工作。

      丸、有权拒绝上级违反劳动安全法规的指令。

    公司制度管理制度范文(第10篇)

      为加强环卫清运司机管理,保障车辆安全运行和垃圾清运,全面提升环卫管理水平。根据《道路交通法》结合我镇实际情况,制定本制度。根据《劳动合同法》,乙方严重违反以下本单位规章制度的,xxx有权单方解除劳动合同。

      一、被依法追究刑事责任的;

      二、发生交通事故(乙方主要责任)造成人员死亡或严重伤残,经济损失在20万元及以上的;

      三、酒后驾车及醉酒驾车的;

      四、严重违反交通法规,屡教不改,交警部门扣满12分的;

      五、经常无故迟到、早退,经教育无悔改表现,全年累计超过20次的,或者因身体健康状况或其他原因不能坚持正常工作,经常请假,全年累计请病事假超过15天的,或者无视工作纪律,无故连续旷工3天或全年累计10天的;

      六、参与、煽动闹事,危害国家政治、经济、社会秩序的;

      七、违背职业道德,违反工作规程,损害本单位经济权益,造成严重后果的;

      八、因个人原因造成单位财产损失10万元及以上或其行为对社会影响和本单位产生严重不良影响的;

      九、不服从工作安排及分配、消极怠工,且对工作造成严重后果的。

    公司制度管理制度范文(第11篇)

      第一条 公司为了吸引所需的优秀人才,并且激发员工的积极心,不断提高员工的业务能力和素质,特制定此晋升管理制度。

      第二条 晋升较高职位必须具备以下条件:

      1. 较高职位所需技能;

      2. 相关工作经验和资历;

      3. 在职工作表现良好;

      4. 完成职位所需要的有关课程训练;

      5. 具备较好的适应能力和潜力。

      第三条 职位空缺时,首先考虑内部人员,在没有合适人选的情况下,考虑外部招聘。

      第四条 员工晋升分定期和不定期两种形式。

      1. 定期。每年 3 月根据考核评分制度 (另行规定)组织运营状况,统一实施晋升计划。

      2. 不定期。在年度工作中,对公司有特殊贡献、表现优异的员工,随时予以提升。

      3. 试用人员成绩卓越者,由试用单位推荐晋升。

      第五条 晋升操作程序。

      1. 人力资源部门依据企业政策在每年规定的期间内,依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单,呈请核定。不定期者,另行规定。

      2. 凡经核定的晋升人员,人力资源部门以人事通报形式公布,晋升者,则以书面形式个别通知。

      第六条 晋升核定权限。

      1. 副董事长、总经理特别助理由董事长核定。

      2. 各部门主管由总经理以上级别人员提议并呈董事长核定。

      3. 各部门主管以下各级人员分别由各一级单位主管提议,呈总经理级别以上人员核定,报董事长复核。

      4. 普通员工由各级单位主管核定,呈总经理以上人员复核,并通知财务部门与人事部门。

      第七条 各级职员接到调职通知后,应在指定日期内办妥移交手续,就任新职。

      第八条 员工因晋升变动职务,其薪酬由晋升之日起重新核定。

      第九条 员工年度内受处罚未抵消者,次年不能晋升职位。

      第十条 本制度于制订之日正式生效。

    公司制度管理制度范文(第12篇)

      一、每天按时上下班、点到点退时、着工装、佩戴好工号牌、检查自己的仪容仪表、工作用品。

      ① 仪容仪表不合格者处罚10元、

      ② 迟到每5分钟之内5元、5-10分钟10元、10-20分钟20元、半小时以上30元。

      ③ 点到点退时,不戴工号牌处罚5元、不穿工装的处罚10元

      ④ 工作用品准备不全每样10元,(打火机、开瓶器、口哨、LID工号牌、袖标、)

      ⑤ 礼貌礼节,见到上级领导、客人、同事、主动问好。

      二、对公司的酒水价目表、小吃、果盘、必须熟知各项价格、对不熟悉的酒水价格给予20元罚款。

      三、上班期间,不得做与工作无关的事情,如扎堆闲谈、玩手机、吃口香糖、立岗后,不能依靠任何物品、在大厅吸烟、吃客人遗留物品等、发现一次给予20元罚款。

      四、上班期间,不得与客人和同事发生争吵、顶嘴、发现一次给予100元罚款,第二次给予劝退处理。

      五、工作期间,员工不能以私人名义向酒吧客人打点话,短信形式骚扰客人,发现一次,罚款200元,情况严重者,给予开除处理。

      六、上班期间,不能故意提高酒水价格、包厢价格、发现一次、直接视为黑单处理,开除,押金概不发放。

      七、所有员工必须团结一致,互相帮助,互相爱护,不得做影响公司,同事的事,不得说他人瞎话,煽动是非,发现一次给予开除处理,押金,概不发放。

      八、对本店所有的营业状况,活动方案,告知客人,发现一次给予500-1000元罚款不等。

      九、工作期间,所有人员捡到客人的贵重物品,必须马上上交上级领导处,由上级领导统

      一做好记录,保存好,如发现捡到客人贵重物品,不上交者,一经查时,立即送当地公安机关,公司给予除名处理。

      十、所有工作人员不得在店内进行(黄、赌、毒)销售及介绍,一经发现,公司送当地公安、司法机关、公司给予开除、除名处理。

      十一、所有员工必须爱护公司的硬件设施,故意损坏者,双倍赔偿。

      十二、所有员工必须服从上级领导的管理,安排,不得与上级领导发生口角,发现一次给予开除处理,押金,概不发放。

      十三、请假,病假,请假必须提前一天写请假条,经上级领导同意后,请假有效,若上级领导根据岗位情况未批准,擅自做主离开酒吧,是为旷工、病假必须由医院开具证明,没有是为旷工,病假当天无工资,事假扣除两天工资,旷工一天扣除三天工资,根据个人工作表现,视情况减免。

    公司制度管理制度范文(第13篇)

      公司实行例会制度,主要包括每周例会、月工作总结会、临时性会议、员工大会和其他部门工作会议。每周例会、月工作总结会须有会议记录,由人力资源中心行政主管负责记录。其他会议根据上级要求和规定召开,并且做相应的会议记录。

      月工作总结会

      公司月工作总结会每月月末召开一次,会议由总经理主持,公司本部各部门负责人、分公司负责人、办事处负责人参加并签到。同时要形成会议纪要,会议纪要由人力资源中心行政主管在会后一天完成,同时分发公司各部门。

      每周例会

      公司月每周例会在每周一上午召开,会议由总经理主持,公司本部各部门人员参加并签 到。同时要形成会议纪要,会议纪要由人力资源中心行政主管在会后一天完成,同时分发公司各部门。

      四、员工大会

      每月月初召开一次,会议由公司总经理主持,公司本部各部门、各分公司、办事处、各 直营店所有人员参加。会议纪要、录像由人力资源中心行政主管负责或指定专人负责, 会议纪要由人力资源中心行政主管在会后一天完成,同时分发至参加会议的公司各部门、各分公司、办事处、各直营店负责人。

      六、公司临时性会议根据工作需要召开,各部门可根据需要自行组织时间召开,但原则上要务实简单。

      七、每次会议凡通知到的与会人员,因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由,主管签字后同签到表一并留存。如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的,除罚款20元,月度绩效考核时扣除绩效考核分1分。

      八、会议期间,避免频繁进出或早退,所有参会人员应将手机调至静音。

    公司制度管理制度范文(第14篇)

      1.严格遵守公司的各项考勤制度,不准迟到、早退。衣着整洁,仪表端正;

      2.对客户文明、礼貌,不讲脏话;

      3.人员电脑应专人专用,如人为损坏,由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜,影响本公司形象者;罚款最低500元;

      4.不允许无故到其它公司乱窜,泄露公司内部事项;违者罚款10000元;

      5.遵守与客户约定的时间,按时洽谈,出方案;

      6.按时参加公司的例会及各类活动,不允许迟到或无故不到;签到簿作为唯一迟到早退记载,迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督,如发现存在包庇行为,重罚;

      7.未经公司允许,以低于公司标准报价签约者,由于设计造成失误者,设计师承担责任;并承担连带罚金

      8.私下不允许收取客户设计费或订金,不允许设计师以公司名义接私单; 不允许设计师代买主材,如被客户投诉属实者,承担处罚;如被公司发 现的,直接辞退,当月工资底薪清零;不许从事第二职业,不得擅用公司之名来谋取私利。

      9.上班无故迟到、旷工者,按公司考勤管理办法严格执行;严格遵守公司作息时间,旷工早退者,同第七条;

      10.每月休息3天,为串休工作日,上班请假须提前3天找公司经理批准后生效;并签写请假条上交,凡口头请假均视为无效;

      11.每天定时收拾各自办公区域,做到整洁明亮。如未达到标准者,罚款20元;如有异议,到会计部索要本月工资,自行离开;

      12.严守公司秘密,严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款,违反者严肃处罚;

      13.设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字,如因设计师未签字的增项款,不计入提成范围;如因设计师原因,增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚,提成减半;

      14.拖延不能办理中期增减项所造成的'损失,设计师承担责任;

      15.不论任何原因、任何情况,在公司与客户与员工发生争执,承担处罚;

      16.以上日常工作行为规范,请各设计师严格遵守,违反规定者,根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告。

    公司制度管理制度范文(第15篇)

      第一章总则

      第一条目的和依据

      1.1目的

      ⑴为了完善公司薪酬分配体系,使公司的薪酬体系与市场接轨,能够达到激发员工活力的目标;

      ⑵把员工的个人业绩和团队业绩有效结合起来,共同分享企业发展所带来的收益;

      ⑶促进员工价值观念的凝合,形成留住人才和吸引人才的机制;

      ⑷最终推进公司发展战略的实现。

      1.2依据

      依据国家有关法律、法规及深圳特区的相关规定与公司的有关规定,制定本制度。

      第二条适用范围

      本制度适用于公司全体员工。

      第三条薪酬分配的依据

      公司薪酬分配依据岗位价值、技能和业绩。

      第四条薪酬分配的基本原则

      薪酬作为价值分配形式之一,应遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则。

      1、竞争性原则:根据市场薪酬水平的调查结果,对与市场水平差距较大的岗位薪酬适时作一定幅度的调整,使公司薪酬水平具备市场竞争性。

      2、激励性原则:打破工资刚性,增强工资弹性,通过绩效考核,使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合,激发员工积极性。

      3、公平性原则:薪酬设计重在建立合理的价值评价机制,在统一的规则下,通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。

      4、经济性原则:人力成本的增长与企业总利润的增长幅度相对应,用适当的工资成本的增加激发员工创造更多的经济价值,实现可持续发展。

      第五条薪酬体系依据岗位性质和工作特点,公司对不同类别的岗位人员实行不同的工资系统,构成公司的薪酬体系,包括结构工资制,及临时性员工工资制。

      第五条:职能

      5.1行政人事部职能

      5.1.1行政人事部在做出客观、正确的岗位评价、薪酬市场调查的基础之上,建立适合于本公司的薪酬体系。

      5.1.2行政人事部在保障薪酬体系在不断完善的前提下,使之具备一定的市场竞争力,为员工稳定成长和公司不断发展奠定良好基础。

      5.1.3行政人事部每月及时进行薪酬原始资料汇整、核实及员工薪酬核算等。

      5.1.4行政人事部及时了解市场、行业内及公司薪酬动态并汇报及体系调整优化。

      5.1.5行政人事部根据本年度的经营收入、薪酬总额,以及下一年度的经营计划,对各职等和薪档的岗位薪酬基数进行调整和确定。通过对下一年度各职等和薪档人数的预计,做出下一年度的薪酬预算,包括固定工资总额和标准绩效考核奖金总额。

      5.2财务部职能

      5.2.1审核行政人事部提报的月度薪资报表,并呈报公司审批。

      5.2.2确保员工薪资在规定的时间内及时转入员工个人帐户。

      5.2.3为了加强对薪酬体系、新酬预算执行情况的过程控制,财务部应于每月初,将上月实际薪酬发放情况汇总上报。

      5.3各职能部门职能

      5.3.1各部门每月及时准确的提交考勤报表、员工请/休假记录、奖惩记录等到行政人事部

      5.3.2各部门负责人及时反馈员工对薪酬意见和建议。

      第二章内容与程序

      第一条薪酬结构

      1.1薪酬基本结构:

      1.1.1基本工资

      1.1.2岗位(级别)工资

      1.2.3绩效工资

      1.2.4全勤奖金

      1.2.5其他

      1.2.6应扣项

      1.2薪酬结构项说明

      1.2.1基本工资:是各职级员工在公司服务的基础工资。基本工资参照深圳市《深圳市人力资源和社会保障局关于调整我市最低工资标准的通知(20xx)》我司确定为1500元-4000元,(部分人员/人才根据岗位性质和职务的不同,由公司酌情调整基本工资标准,但不得低于1500元)

      1.2.2岗位(级别)工资:岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献大小、经验丰富与否,在本公司从业时间长短等因素而确定。是岗位任职人员责任权重的经济性相对体现。

      1.2.3绩效工资:是员工工作业绩、工作成效的直接体现,属浮动性、弹性工资项。

      1.3.4全勤奖金:每月除公司规定的休假日外,正常出勤及加班时间内无请假、旷工、迟到、早退记录的员工,每月均发给全勤奖金。

      1.2.5其他:值班津贴及对员工服务的忠诚度、贡献及立功性行为等,定期或一次性予以奖励性质之经济补给;考勤资料有误而致员工个人上月薪资核算错误而于本月进行调整之加减项及员工个人奖惩应计金额。

      1.2.6应扣项:个人所得税、五险一金等代扣代缴项。

      1.3薪酬总额

      1.3.1根据岗位评价的结果,同时参照员工的工作经验、技术、业务水平及工作态度等因素确定相应的工资等级,将公司所有岗位划分为高层管理层、中层管理层基层管理层、和一线操作层四个类别,同时,将全公司岗位按岗位性质划分为A、B、C、D、E、F,5个等级(详见附件)。

      第二条新酬核算

      2.1薪酬核算

      2.1.1工作时间依据《国务院关于职工工作时间的规定》国务院令第174号令,同时结合公司的实际情况确定,详见《员工手册》之《考勤管理规定》;

      2.2.2额定工资=(基本工资+岗位工资+绩效工资+奖金+其它)之和,根据公司的《薪酬等级表》核给,在每月上班时间正常出勤的情况下,可全数发放;若发生请假、迟到、早退及旷工等异常状况时,依《考勤管理规定》相关条款处理。

      员工新入职岗位定级:由用人部门提议,行政人事部参照《薪酬等级表》审核后报公司领导审批。原则上员工初任时,薪酬为所处岗位工资最下限。

      2.2.3其他及应扣项等

      依公司相关规定于每月或一次性补/扣于员工工资中

      2.2.4全勤奖金

      公司按照《劳动法》、《劳动合同法》和其他相关法律规定为员工提供相关假期。法定假日共11天,具体如下:

      元旦(1月1日)1天

      春节(正月初一、二、三)3天

      劳动节(5月1日)1天

      清明节(4月5日)1天

      端午节(五月初五)1天

      中秋节(八月十五)1天

      国庆节(10月1日~10月3日)3天

      带薪年假员工在企业工作满一年可享受5个工作日的带薪休假。其他如法律规定的婚假、产假、丧假、工伤假等;

      员工在正常考勤时间全部出勤的情况下,可予每月发放全勤奖金50元;若有缺勤状况时,除依据《请休假管理规定》中相关条款规定外,扣发全勤奖金;新入职员工首月工资中不计发全勤奖金。

      2.3.转正定级、岗位调整、薪酬调整

      2.3.1转正定级:由用人部门提议,行政人事部参照《薪酬等级表》审核后报公司领导审批。原则上员工转正时,在试用期薪酬基础上薪酬上调1级或者不作调整。

      2.3.2岗位调整人员、职级较低的员工代理(或兼任、代行)高于本职之职务时,考察期或代理期内仍按原职务额定工资核计。期满转正/任命后方可调整为正式作用岗位额定工资。

      2.3.3公司根据经营情况及薪酬战略确定薪酬调整方案及幅度。行政人事部根据员工岗位胜任能力及考核结果向公司建议对员工的薪酬进行上/下调整。

      2.4离职人员

      2.4.1员工正常办理离职手续后,当月工资于员工发薪日发放到工资卡中。

      2.4.2自动离职(见《入离职管理规定》)者视为自动放弃未发工资,不予计发工资。

      2.4.3公司解雇、劝退员工,应扣除其不良行为造成之相应损失、罚款后,余款于员工发薪日予以发放到工资卡中。

      2.5下列情况员工薪资可不予扣除

      2.5.1因公外出者

      2.5.2奉调参加培训者

      2.5.3奉派外出考察者

      2.5.4依据考勤制度给假且手续完备者(如:婚假、丧假、产假等、年休假等)

      第三条薪资计算期间、支付规定及支付形式

      3.1薪酬结构

      3.1.1年薪工资制的薪酬结构

      年薪工资制结构由四部分组成:正常工作时间工资(基本工资+岗位工资)、绩效工资、年终奖金/年终绩效工资。

      3.1.2月薪工资制的薪酬结构

      月薪工作制结构由三部分组成:正常工作时间工资(基本工资+岗位工资)、浮动及加班工资、绩效工资。

      3.1.3协议工资制的薪酬结构

      实行协议工资制的岗位和人员须进行备案。协议工资制的薪酬结构由三部分组成:正常工作时间工资(基本工资+岗位工资)、绩效工资、年终奖金/年终绩效工资。

      3.2岗位工资

      3.2.1岗位工资系根据岗位评估档级、个人资历档级、及员工在公司生产经营中所处不同的岗位价值而确定的工资单元。

      3.2.2岗位工资评估档级取决于不同岗位在工作职责、工作能力、工作难度和工作环境等关键要素的综合评价结果,详见《首地物业薪酬矩阵图》;

      3.2.3个人资历档级取决于个人学历、物业行业工作经验、同级/同岗位工作经验。

      3.3基本工资

      3.3.1为月度保障型收入,不与绩效挂钩,按自然年度分12次按月发放。

      3.3.2公司所有员工基本工资根据当地法定最低工资标准及本公司实际情况确定,旨在确保公司员工的基本生活水平,见当地《最低工资标准》

      3.4绩效工资

      3.4.1指按照部门绩效、岗位绩效进行挂钩、从而调动员工积极性的重要工资单元。

      3.4.2绩效工资根据绩效考核结果确定。绩效工资=岗位工资基数×绩效工资系数×考核分数÷100。

      3.4.3绩效工资的分配采取年度考核、季度考核、月度考核相结合的办法,按照《XXX公司绩效考核管理办法(暂行)》,核发员工绩效工资。

      3.5年终奖金/年终绩效工资

      根据公司的经营计划完成情况发放的变动收入。年终奖金/年终绩效工资=岗位工资基数×调节系数

      3.1员工薪资计算期间为当月1日起至30(或28、31)日止,实行月薪制

      3.2各部门于每月2日前将本部员工考勤汇总报于行政人事部;行政人事部于4日前核算完毕全公司员工薪资,并制作报表,即时交财务部审核后,报公司领导审批。

      3.3公司每月8日至12日发放上月薪资,如遇节假日或特殊情况,按日期顺延发放。

      3.4全体员工薪资转入个人银行账户中(本公司员工工资发放银行为深圳平安银行),员工于发薪日需亲自前往财务部部领取个人薪资明细条,对薪资实发金额如有异议,可于三天之内向行政人事部申请复核。

      3.5公司因其他非主观原因而无法按期支付薪资时,事先可与员工达成协议后于薪资支付之前五日以公告形式通知员工,以达成劳资互谅。

      第四条公司年度营业在完成计划内经营指标如有盈余,依照比例可提取部分利润核发奖金,根据贡献、能力及业绩以分配,其分配办法另行制定。

      第五条薪酬调整

      薪酬调整包括薪酬整体调整、薪酬部分调整以及薪酬个人调整三个方面。

      5.1整体调整

      整体调整指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水平调整和薪酬结构调整,调整幅度由总经理根据经营状况决定。

      5.2部分调整

      部分调整是指根据人力市场的供需状况及行业与地区竞争状况,对部分岗位进行调整

      5.3个别调整

      个别调整主要指薪酬级别的调整,为不定期调整。薪酬级别不定期调整:指公司在年中由于员工职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。

      5.4各岗位员工薪酬调整由项目负责人提出申请,行政人事部调查、分析、审核后报总经理综合评估审批,审批通过的调整方案由行政人事部执行

      5.5调整办法

      5.5.1依据工龄调整(即工龄工资)

      根据员工为本公司连续服务年限长短确定,鼓励员工长期、稳定地为司服务。调整幅度=员工工龄[1]×(工资总额×5%)(即在公司工作每满一年,工资递增5%)。

      9.0薪酬调整

      9.1普调

      公司根据人工成本使用效率、经济效益、物价和市场水平,适时调整调节系数,保障员工收入与企业经济效益挂钩,实现效益共享、风险共担,建立动态的分配机制。

      9.2薪档调整

      公司根据绩效考核管理办法和考核结果,调整岗位工资、绩效工资系数的档次。

      9.2.1部门年度调薪人数不得占部门总人数的30%;

      9.2.2管理层、员工层年度绩效考核结果为杰出者(年度加权平均考核95分以上),薪酬档级晋升一个薪档;

      9.2.3操作层员工连续9个月绩效考核结果为优秀者,各项目负责人可向公司申请晋升一级薪档,经公司审批后执行(此晋薪人数控制在部门总人数的10%以内);

      9.2.4管理层、员工层连续两年平均年度绩效考核结果为良好者,薪酬档级晋升一级;

      9.2.5管理层、员工层连续三年年度平均绩效考核结果为合格者,薪酬档级晋升一级;

      9.2.6所有员工连续三个月绩效考核结果为不合格者,给予辞退处理。

      9.2.7所有员工年度绩效考核结果(年度绩效考核加权平均)不合格者,薪酬档级自动降低一个薪档。

      A.绩效考核成绩四个层次:A(杰出)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)。

      B.考核等级定义如下表:

      等级

      定义

      摘要

      参考比例

      考核工资

      发放标准

      A

      95-100

      杰出

      实际绩效显著超过预期计划/目标或岗位职责/分工要求,在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的各个方面都取得非常突出的成绩。

      15%

      全额发放

      B

      85-94

      良好

      实际绩效达到或超过预期计划/目标或岗位职责/分工要求,在计划/目标或岗位职责/分工要求所涉及的主要方面取得比较突出的成绩。

      40%

      按实际考核分数发放

      C

      75-84

      合格

      实际绩效基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,既没有突出的表现,也没有明显的失误。

      40%

      D

      75以下

      不合格

      实际绩效未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求,在很多方面或主要方面存在着明显的不足或失误。

      5%

      不发放

      9.3薪级调整

      9.3.1员工岗位变动(含晋升),自批准之日起的次月起薪酬等级调整为相应薪酬最低薪档,若调整后员工年薪标准收入低于原水平的,按照就近原则套入相应薪档,避免职位晋升收入下降的情况。

      9.3.2员工职位降低,自批准之日次月起年薪标准参照新岗位水平,采取“就近靠档,就高不就低”原则执行,调整为相应薪级中间薪档;

      9.3.3操作层员工岗位变动(含晋升、降级),自批准之日起的次月按操作层员工薪酬标准逐档上升或下降。

      9.3.4未满足11.2.2至11.2.5的人员,特别优秀者(管理层员工),经总经理办公会、深圳片区党委会研究决定后,报集团人事行政部批准后方可跨级晋升。

      9.3.5程序

      A.管理层员工发生薪酬调整时,由所在部门负责人提出调薪申请,填写《XX表格》,报送综合管理部,经综合管理部审核,报公司主管领导和总经理批准,自批准之日次月起执行。

      B.操作层员工发生薪酬调整时,由所在部门主管提出调薪申请,填写《XX表格》,报送分公司综合部,分公司负责人审核,经公司综合管理部批准,自批准之日起次月起执行。

      第三章薪酬保密

      第一条行政人事部、财务部及所有经手/接触工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要,不得将员工的薪酬信息透露给任何第三方或公司以外的任何人。

      第二条薪酬信息的传递必须通过正式的渠道。有关薪酬的书面材料(包括各种有关财务凭证)必须加强管理。经手/接触工资的工作人员在离开办公区域时,不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄漏的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加存储密码,密码不得转交给他人。

      第三条员工需查核本人工资情况时,必须由行政人事部会同财务部进行核查。

      第四条违反薪酬保密规定的,一律以严重违反公司劳动纪律的情形予以辞退。

      第四章参考文件

      1、《深圳市人力资源和社会保障局关于调整我市最低工资标准的通知(20xx)》

      2、《国务院关于职工工作时间的规定》国务院令第174号令

      3、《劳动合同法》、《劳动法》

      4、《岗位调整管理规定》、《请休假管理规定》、《入离职管理规定》、《奖惩管理规定》

    公司制度管理制度范文(第16篇)

      第一章总则

      第一条为了加强江西省水利投资房地产开发有限公司(以下简称水投房地产公司)财务管理和会计监督,规范财务行为,适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关法规、政策、制度,在水投生态集团财务制度指导下,结合水投房地产的实际情况,特制定本制度。

      第二条本办法适用于水投房地产公司及其所属项目部。

      第三条水投房地产公司及其所属项目部应加强内部财务管理,建立和完善管理制度,努力降低成本费用,及时、准确、真实地核算生产经营成果,确保公司财产的安全完整,提高资源的使用效率。

      第四条水投房地产公司的财务部门和财务人员必须接受水投生态集团公司总部的财务管理和监督,发生的经济业务,应按《中华人民共和国会计法》的要求,建立必备的会计账册,建立必备的会计账册,合理、准确地进行会计核算,如实编制会计报表,同时加强资金管理,注意控制和防范财务风险。

      第二章财务机构及人员管理

      第五条水投房地产公司必须设立独立会计机构,制定管理制度,配备合格会计人员,及时、准确、真实地核算公司的各项经济业务,并实行有效会计核算和会计监督。

      第六条水投房地产公司财务部是水投房地产公司财务会计职能部门,主要职责为:

      1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

      2、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

      3、负责组织指导所属项目部编制财务计划和预算,汇总编制水投房地产公司财务计划和财务预算。

      4、负责监控预算的执行情况,监督和考核所属项目部预算执行,并定期形成分析报告。

      5、积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约,合理使用资金。

      6、总经理作为公司的法定代表人,对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度,审核重大财务事项,接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

      第七条水投房地产公司必须设置独立的财务机构,非独立核算所属项目部财务应贯彻执行国家的财务会计政策法规,执行水投房地产公司的有关规定,接受水投生态集团公司的财务监督。第八条水投房地产公司的财务部门必须建立和完善公司内部相关管理制度。出纳员、记帐人员、会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应分工明确,做到相互分离、相互监督、相互制约。重大投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行,以及互相监督制约的程序要合理、明确和完善。

      第九条水投房地产公司的财会人员要有国家规定的“会计从业资格证书”,符合所在单位对学历和专业技术职称的任职要求。

      第十条财会人员在工作中贯彻“工作有效率,核算要精准,管理上水平”的指导思想。财会人员应当熟悉所在单位的经营情况,真实、客观地反映本单位经济业务事项,提出合理化建议,做好领导参谋。

      第十一条财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向领导报告。公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

      第三章财务预算管理

      第十三条财务预算是一个综合性的财务计划,通过对各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。

      第十四条水投房地产公司财物实行预算管理,所属项目部的财务预算应围绕水投房地产公司年度经营预算开展。

      第十五条编制公司财务预算,按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。按照下达目标、编制上报、审查平衡、审议批准、下达执行等编制程序进行编制,并制定详细的财务预算编制政策。

      第十六条水投房地产公司必须建立财务预算报告制度,并按季度上报江西省水投生态资源开发集团有限公司审核批准。

      第四章资金管理

      第十七条水投房地产公司对及所属项目部的资金实行集中管理,统一调度。

      第十八条水投房地产公司财务部为资金集中管理的执行机构,负责办理公司及所属项目部资金管理工作,对所属项目部的资金管理进行监督,确保资金安全。所属项目部财务部门作为资金集中管理的配合执行机构,在水投房地产公司财务部的指导下,具体负责办理本公司的资金结算和资金管理工作。第十九条配合江西省水投生态资源开发集团有限公司建立统一的跨银行的资金集中结算平台,与银行网银系统对接。

      第二十条水投房地产公司编制资金使用计划报江西省水投生态资源开发集团有限公司审批生效。

      第二十一条按照国家关于基本建设资金管理有关办法,水投房地产公司及所属项目部门的资金实行专户管理、专门核算。

      第二十二条水投房地产公司开设银行账户须经江西省水投生态资源开发集团有限公司批准,不得私自开设账户;原已开设的银行账户报江西省水投生态资源开发集团有限公司,纳入银行网银系统进行集中统一管理。

      第二十三条支票由出纳员保管。出纳员将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字。

      第二十四条公司可以在下列范围内使用现金:1。职员工资、津贴、奖金;2个人劳务报酬;3预支出差人员的差旅费;

      结算起点以下的零星支出,结算起点定为20xx元;5总经理批准的其他开支。

      除上述内容外,财务人员支付款项,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。公司职员因工作需要借用现金,需填写《现金借款单》,办理相关签批手续后,由出纳付款。超过还款期限(一年)即转应收款,在当月工资中扣还。第二十五条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金收支情况。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

      第二十六条监督检查:

      1、水投房地产公司为资金的控制监督部门,对资金收入、支出的合理性、合法性进行控制、监督,严禁资金体外循环、坐收坐支和公款私存等现象。

      2、水投房地产公司及所属项目部要定期或不定期对资金业务进行自查,发现问题及时纠正。

      第五章固定资产管理

      第二十七条固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营设备的物品,单位价值在20xx元以上、使用期限超过两年的,也应作为固定资产。

      第二十八条固定资产由水投房地产公司及所属项目部的职能管理部门进行实物管理,财务部门负责对固定资产进行核算。

      第二十九条水投房地产公司及所属项目部固定资产应设立台帐和固定资产卡片,做到一物一卡,对固定资产进行定期或不定期清查(至少半年清查一次),确保固定资产安全完整。

      第三十条水投房地产公司原则上按照江西省水投生态资源开发集团有限公司采用统一方法核算固定资产折旧。固定资产折旧采用平均年限法,残值率为5%。当月增加的固定资产当月不提折旧,当月减少的固定资产当月照提折旧。

      各类固定资产的折旧年限如下:

      (一)房屋、建筑物,为25—30年;

      (二)船舶、机器、机械和其他生产设备,为10年;

      (三)与经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;

      (四)船舶以外的运输工具,为5—8年;

      (五)电子及其他设备,为5年。

      第三十一条水投房地产公司及所属项目部财务部门负责固定资产的价值管理,根据固定资产实物的增减(购置、报废、盘盈、盘亏、毁损等)及时按有关规定进行账务处理。

      第三十二条固定资产应进行日常维护、保养以及修理,水投房地产公司及所属项目部对固定资产的维护和管理应建立岗位责任制度,落实到人。因保管不善造成损失和毁坏的,应及时查明原因,追究当事人责任。

      第六章费用管理

      第三十四条费用是指企业在日常活动中发生的会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。一定会计期间会计主体经济利益的减少是损益表要素之一。

      第三十五条水投房地产公司及所属项目部费用主要包括以下内容:

      1、利息支出。指公司以负债形式为经营活动筹集的各类资金,按国家规定利率提取的应付利息。

      2、固定资产折旧。指公司按国家规定计提的固定资产折旧。

      3、业务招待费。指公司为业务经营的合理需要而支付的业务交际费用。业务招待费按《企业所得税法》规定抵扣范围内掌握使用。

      4、业务宣传费。指公司开展业务宣传活动所支付的费用。

      5、各种准备金。公司的准备金包括坏账准备金和各项资产减值准备金。

      6、管理费。指公司行政管理部门为开展投资业务及经营管理活动所发生的各项费用。主要包括职工工资、福利费、工会经费、职工教育费、劳动保险费、住房公积金、差旅费、董事会会费、咨询费、税金等。第三十六条水投房地产公司及所属项目部的业务宣传费、业务招待费、委托贷款手续费,一律据实列支,不得预提;水投房地产公司及所属项目部一次支付、分期摊销的待摊费用,应分期摊入成本费用。分摊期限一般不超过1年。

      第三十七条严格划分费用开支界限,法律法规规定不得列入费用的不在费用中开支。

      第三十八条除工资及各种补贴外,其它费用一律凭账单和发票报销。凡不符合财务规定的票据不得作为报销凭证。丢失单据的,原则上不予报销。

      第七章财务报告制度

      第三十九条财务报告是指公司对外对内提供的反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。

      第四十条财务报告分为年度、半年度、季度和月度财务报告。

      (一)年度、半年度财务报告应当包括:

      1、财务报表;

      2、财务报表附注;

      3、财务情况说明书。年度、半年度财务报表应当包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。

      (二)季度、月度财务报告至少应当包括资产负债表、利润表和现金流量表。

      第四十一条水投房地产公司按规定编制合并会计报表,以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。

      第四十二条水投房地产公司合并财务报表以母公司和纳入合并范围的项目部个别的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制,并要求:

      1、对项目部的长期投资必须采用权益法核算;

      2、采用的会计政策,应与水投房地产公司保持一致,如不一致,按水投房地产公司会计政策调整报表。

      第四十三条水投房地产公司及所属项目部应当依照本办法和《企业会计准则》的规定,对会计报表中各项会计要素进行合理的确认和计量,不得随意改变会计要素的确认和计量标准。

      第四十四条水投房地产公司及所属项目部应当按照国家统一规定的财务报表格式和内容,根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表,做到内容完整、数字真实、计算准确,不得漏报或者任意取舍。

      第四十五条财务报表应依次编写页码,加具封面,装订成册,加盖公司章,并由单位负责人、主管会计工作负责人及编报人签名。财务报表均应及时留档,未经审批及公开披露,不得泄露给任何机关团体或个人。

      第八章财务档案管理

      第四十六条财务档案是指会计凭证、会计账簿和财务报表等会计核算专业资料和财务计划、财务决策等财务信息资料。

      第四十七条水投房地产公司及所属项目部每年形成的财务档案,都应由财务部门相应人员按照归档要求,负责整理立卷或装订成册,交专人负责保管。第四十八条财务档案必须科学管理,做到妥善保管、存放有序、查找方便。严格执行安全和保密制度,不得随意堆放、严禁毁损和泄密。第四十九条水投房地产公司及所属项目部保存的财务档案原则上不得借给外单位使用。如有特殊需要,需经相关领导批准。

      第五十条水投房地产公司及所属项目部财务档案保管期限按国家有关规定执行。财务档案保管期满需要销毁的,由财务部门提出销毁意见,编制财务档案销毁清册,经相关领导批准后,由财务部门和办公室共同派员监销,销毁后相关人员在销毁清单上签名盖章,并将销毁情况报上级主管部门。对其中未了事项的原始凭证,应单独抽出,另行立卷,保管到结清债权债务为止。

      第九章操作流程

      第五十一条财务审批报销流程经理按照审批权限负责公司各项支出的最终审批;财务部负责根据公司资金及预算情况及对公司各项支出票据的有效性、支出是否为预算内资金进行审核及支付。审批权限:公司各项支出审批采用分级授权制。具体审批权限可根据实际情况进行特殊授权,具体按授权文件执行。各部门进行各项费用支出时需先进行书面申请,申请时应明确说明支出的原因、目的、使用时间及支出数额(具体数额无法确定的,应写明限额)等主要内容。各部门在计划内临时性零星费用,如业务招待费、办公费等支出可不进行书面申请,但必须在费用发生前以口头方式向有审批权限的上级领导请示,经同意支出后,应在一周内办理完毕报销手续。经办人按照发生业务内容填写《费用报销单》或《借款单》、《付款申请单》,同时附有符合财务制度的原始发票、收据、合同付款审批单、预算表、申请报告等附件。经办人填写申请报告或《费用报销单》时应明确填写付款时间、部门、事由、经办人及支出金额的大小写等主要内容,并在发票背面签名。各级审批人员在审核时,应对票据上的书写与公章是否清楚明晰,项目填写是否齐全,大、小写金额是否相符,发票内容是否符合实际情况,后附的单据是否符合财务规定进行审核。财务部在执行报销手续时,应对票据是否符合财务制度、审批手续是否完备进行审查,经审查后,对完全符合规定的,给予报销,不符合规定的,应告知经办部门重新补齐票据或补办手续,否则财务人员有权拒绝办理。对符合规定要求的《费用报销单》由财务部经理复核后,由部门主管领导按照审批权限逐级进行审批。各部门依据逐级审批后的《借款单》或《付款申请单》,到财务部出纳处办理支票或现金领用手续。各部门申请报销的,按照规定的审批权限逐级进行审批后到财务部出纳处办理支票或现金领用手续。单据所载内容必须是与出票单位经营范围一致(委托税务机关所开的发票除外);单据所载金额必须大小写一致,金额正确,不得涂改;付款单位、经办人、开票人、项目等内容必须填写齐全;不同时具备上述条件的单据为不合法的单据,不予报销。报销人(经办人)应按照规定用途使用报销凭证。报销凭证填制的基本规范

      1、必须用黑色、蓝色碳素笔或钢笔填写;

      2、有关审批、登记、审核人员签字必须齐全;

      3、报销人(经办人)、审批签字人应属全名且书写可辨认;

      4、填写必须工整,金额不得涂改,小写使用阿拉伯数字,即“1、2、3、4、5、6、7、8、9、0”,在数字前面加币种符号,如为人民币为“ ”,美元为“$”。大写按照人民币相应的汉字表示,即“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分”等,并在最大金额位数前空白处加满“零”或“”封口。如为外币,应加上相应的“美元”、“欧元”等货币名称。

      报销凭证附件数以原始单据的自然张数为准,凡与报销凭证中经济业务记录有关的每一张单据,都应作为报销凭证附件。但报销停车费、差旅车票等零散票券,可以粘贴在一张纸(票据粘贴单)上,作为一张附件,并在此注名张数。每张附件后报销人必须签名且注明日期。票据粘贴应整齐有序报销人(经办人)将所有单据错开粘贴在与报销凭证规格相等的另一张纸(票据粘贴单)上,并在左方留出两厘米的装订线,如单据张数多,可使用数张纸(票据粘贴单)粘贴;报销人(经办人)将粘贴后的原始单据与填制好的报销凭证粘贴在一起。对于填制不规范、不齐全的报销凭证以及未按照规定用途使用的报销凭证,计财部有权要求报销人(经办人)重新填制。所有报销的费用应在业务发生完毕后及时办理报销手续。

      第五十二条出差管理流程明确房地产开发有限公司各级员工因公出差的报销标准,简化报销手续及流程,控制差旅费用,严格执行财务监督。本流程适用于公司经理以下在职员工出差费用的报销管理。经理负责公司人员出差申请的审批和出差费用报销的审批。人力资源部负责出差人员的审批手续及考勤备案。财务部负责对出差员工的差旅费标准进行复核,并对借款、出差票据进行核销。因工作需到外地出差人员,在出差前,应进行书面申请,填报《员工出差申请表》经部门负责人、经理审批同意后,由人力资源部进行考勤备案。在《员工出差申请表》中应填写清楚如下事项:出差人姓名、出差事由、出差时间及天数、出差地点及路线、分项预算及预计总额等。对超出差旅费标准的,应在《员工出差申请表》的备注栏进行特别说明,经公司主管领导审批同意后,方可按高标准予以报销,否则多发生的费用由本人自行负担。出差人员的主管领导对出差人员的出差费用标准及天数进行审核。出差人员将审批备案后《员工出差申请表》做为附件,填写《借款单》,经逐级签批,持签批后的《借款单》在财务部办理出差备用金借款手续。员工返程后,应向人力资源部进行销假。员工返程后,应以书面形式向分管领导提交出差/考察报告。差旅费包含:出差期间发生的各种交通费、订票费、住宿费、办公费(如邮寄费、传真费、复印费、电话费、行李托运费等)。住宿费、交通费等未超标准的实报实销,超标准部分自行负担。因工作需要需延长在外地出差天数以致增加差旅费的,应提前申请增加费用经上级核准,返回后追加审批报销。凡未提前申请且未经批准同意的,增加部分费用由出差人员自行负担。对于按照公司规定享有通讯费用补贴的员工,在出差期间因正常工作需要发生的移动电话费用金额较大,且其当月通讯费用补贴不足以弥补其正常实际发生的费用时,可以附上通话记录、话费清单等经批准后予以据实核销。对于不享有通讯费用补贴的公司员工,在出差期间因正常工作需要发生的电话费用,可以凭通话记录、话费清单等经批准后予以据实核销。出差人员出差返回后,及时向主管领导提交出差报告,审核通过后填写《差旅费报销单》,将所有票据粘贴整齐后,逐级进行核销(参照《财务审批报销管理流程》执行)。出差报告审核不通过的,出差费用由出差人员自行承担。

      第十章附则

      第五十三条制度修改和解释权归水投房地产公司。

      第五十四条本制度与国家有关法律、政策相抵触的,按国家有关法律、政策执行。

      第五十五条本制度经公司经理批准,报江西省水投生态资源开发集团有限公司财务部后实施。

    公司制度管理制度范文(第17篇)

      第一章总则

      第一条目的'

      为了将强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理,树立良好的公司形象与风气,减少开支,避免浪费,特制定本制度。

      第二条适用范围

      本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购、领用、赠送相关所以行为。

      第三条职责

      本规定所指礼品,是指由公司统一制作、采购的物品。

      行政人事部是公司礼品的管理部门,负责礼品的采购、发放、登记造册、保管、处理等工作。

      财务部负责礼品费财务报销的审核。

      第二章礼品的购置

      第四条购置流程

      1、公司统一形象礼品:礼品的购置需履行审批手续,由需求部门填写《礼品购置申请单》由部门负责人同意后报公司总经理审批第一文库网后,由行政人事部统一采购。

      2、活动类礼品:申请公司活动礼品库,由企划部统一管理。既申报、管理、支出。如:物料类、暖场礼品,公司短期礼品等。

      3、营销部礼品:原则上由营销部完成前期的申报、入库,支出,可由企划部协助管理。

      4、其它部门确因工作急需或对礼品有特殊要求的,相关部门在向部门经理领导申请,并报总经理批准后,可根据实际情况自行直接购置。

      第三章礼品的保管

      第五条原则上公司长期案场地类礼品(公司手提袋、纸抽、办公用礼品等)均由行政人事部进行保管,做好接收和登记工作。

      第六条活动用礼品由企划部在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付我司入库前,应按照合同验货,认真检查并清点数量,并填写《礼品入库清单》。

      第七条行政人事部、企划部管理须对所保管礼品每季度清点一次,并将相关数据公告至全司,方便相关有礼品需求部门合理利用资源。

      第四章礼品的保管

      第八条礼品的领取和发放须履行审批手续,根据相关礼品类别,填写《礼品领用登记表》注明领用人、领用用途等相关数据,经相关部门审批后领取。

      第九条所有领取礼品须赠送至相关计划对象,公司员工一律不得私自占用公关礼品。

      第十条申请人领取物品后因故未能送出的礼品要及时退回相关礼品库,并重新进行入库登记

      第十一条对于外送至我司的礼品,由行政人事部出于实际考虑共享至公司相关部门或发送给相关个人。

      第五章附则

      第十二条本制度由行政人事部负责解释、修订。

      第十三条本制度从发布之日起执行。

    公司制度管理制度范文(第18篇)

      1.目的

      为了规范公司考勤管理,严肃工作纪律,有效提升员工的敬业精神,并使员工的工资核算做到有法可依,结合我公司实际情况,为确保公司进行有秩序的经营管理而制定

      2.适用范围

      本制度适用于本公司所有员工。

      3.管理规定

      3.1.工作制度

      3.1.1工作时间:周一至周六

      第一条、出勤

      1.工作时间:8:00--12:00

      14:00--18:00

      20:00--22:00(正常加班)

      第二条、打卡

      1.员工每天上下班午休出入均需打卡(共计每日4次)

      2.员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人打卡者,无论是否迟到,均按迟到计算

      3.忘记打卡的员工,需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间告诉考勤部,考勤人员会给予补签

      第三条、事由

      1.公出:一个工作日内的公出要公司主管批准及可,出差事假等超过3天的需经理批准。

      2.请假:任何类别的假期都需部门经理事前批准。

      第四条、迟到、早退和旷工

      1.迟到早退线:上班8:15到达,下班5:45以前离开。

      2.连续三个工作日无故缺勤,或未经批准休假者将被视为旷工。

      3.全勤奖每月100元,以考勤卡为准。

      3.2加班管理

      3.2.1定义

      加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。

      加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后,为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。

      本规定中所指的“加班”,包括以上加班、加点两种情况。员工在完成计划工作目标过程中,因个人原因而产生的加班加点不作为加班,因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时,可申请加班,加班的最终审批权为公司总经理,否则为无效加班。

      3.2.2加班申报及补偿规定

      公司提倡员工提高工作效率,不允许因低效及能力原因完不成本岗位工作。

      A.现场管理人员和工作人员的加班应严格控制,各部门应按月工时标准,合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表,保证员工有效工时达到要求。凡是未达到月工时标准的,应扣减员工本人的存休或工资;对超出月工时标准的,应说明理由,报主管副总和人力资源部审批。

      B.因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴,所以延时工作在4小时(不含)以下的,不再另计加班工资。因工作需要,一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天,超过8小时可申报加班1天。

      3.3各类假期规定

      3.3.1病假

      员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构(市医保定点)开据的病假条或诊断证明;连续休病假三天以上的,须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明,否则按事假处理。

      3.3.2事假

      因私事而不能正常出勤的,须请事假,完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者,3天以上按自动离职处理。

      3.3.3有薪节假日

      法定假日视情况执行。

      临时调休:临时调休指因节假日关系,为方便员工休息或公司办公方便,由公司统一临时调换休息时间与工作时间。

      临时休假:临时休假指因特别情况,由公司统一临时通知休息或提前结束工作时间。

      3.3.4婚假

      3.3.4.符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工(不含试用期员工及劳务工)可享受3天婚假,公司对于晚婚(指:男25周岁,女23周岁,初婚)可享受晚婚假15天;

      3.3.5丧假

      凡与公司签定了正式合同的员工,其直系亲属(父母、配偶、子女、岳父母或公婆)丧亡,可休丧假3天。

      3.3.6工伤假

      员工因工(公)造成病、伤、残等,必须填写《工伤报告表》。经人力资源部审核总经理批准后,休假按工伤假处理;工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。

      3.3.7公司年假

      公司为保障员工的休息权,特在法定年假的基础上,增设公司年假。年假为公司给予员工的福利。

    公司制度管理制度范文(第19篇)

      保税仓储货物出库运往境内其他地方的,收发货人或其代理人应当填写进口报关单,并随附出库单据等相关单证向海关申报,保税仓库向海关办理出库手续并凭海关签印放行的报关单发运货物。

      从异地提取保税仓储货物出库的,可以在保税仓库主管海关报关,也可以按照海关规定办理转关手续。

      出库保税仓储货物批量少、批次频繁的,经海关批准可以办理集中报关手续。

      保税仓储货物出库复运往境外的,发货人或其代理人应当填写出口报关单,并随附出库单据等相关单证向海关申报,保税仓库向海关办理出库手续并凭海关签印放行的报关单发运货物。

      出境货物出境口岸不在保税仓库主管海关的,经海关批准,可以在口岸海关办理相关手续,也可以按照海关规定办理转关手续。

      存入公司保税仓库的保税货物在规定的期限内复运出境时,库管员应查验海关出具的“出库审批单”和海关加盖印章的“出口报关单”;保税货物用于来料加工时,库管员应查验海关核实的加盖放行章的“保税仓库领料核准单”;保税货物转为一般贸易进口货物时,库管员应查验海关加盖放行章的“进口货物报关单”。“出口报关单”或“保税仓库领料核准单”或“进口货物报关单”均一式两份,其中库管员应留存一份交仓库主管,作为保税货物出库核销依据。

    公司制度管理制度范文(第20篇)

      为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,特制定本公司管理规章制度。

      (一)公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

      (二)公司倡导团结、互助、奋发思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

      (三)公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

      (四)公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队。

      (五)公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

      (六)公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入保证,并随着公司效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

      (七)公司提倡求真务实的工作作风,提供工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力。

      (八)员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

      一、考勤制度

      1.按国家规定,实行7小时工作制。每周一至周六为工作日,上午9:00上班,下午18:00下班。中午休息时间为12:00至14:00。

      2.员工必须如实指纹打卡签到。

      3.事假需提前一天向部门经理申请,经同意后向行政部备案,按事假天数扣除当事人日工资(基本工资/26天*事假天数)。

      4.员工生病应及时通知公司,病假两天以上的必须持有医院开具的病假单方能生效。病假2天内不扣除工资。3天以上,按事假标准扣除工资。

      5.如未能按上述第

      3、4条执行,则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日工资,无故旷工三天以上者视为自动离职,自动离职者视为放弃已工作部分工资,工资不予发放;

      6.当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖,50元/月(试用期内的员工不享受此待遇)。连续6个月全勤的员工除给予表扬外,一次性奖励100元,或带薪调休一天,连续12个月全勤的员工一次性奖励300元,或带薪调休三天,调休时间安排向行政部报批。

      7.各部门员工因工作需要加班应向部门经理申请,20:00以后开始计算加班时间,加班可享受10元晚餐补助。

      8.合同期内的部门经理或员工自动离职须提前30天向行政部提交书面申请,上报行政部主管审核,总经理批准后,并及时办理交接手续及清算财务单据。

      9.部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被,自总经理批准之日起,一周内辞退。

      10.员工在试用期内可随时提出辞职,公司也可随时提出辞退。

      二、工资制度

      公司根据经济效益,根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

      工资结构:基本工资+岗位津贴+全勤奖+午餐补助+工龄工资+通讯补助+月绩效;

      工资发放:当月10日发放员工上月工资,如发薪日是节假日,工资提前发放。

      工资领取:员工领取工资时必须本人当面点清金额并签字确认,不允许代领。

      三、福利待遇

      1.公司正式员工每年发放防暑降温费100元。

      2.节日补助:劳动节,中秋节,国庆节,元旦分别100元/人(试用期员工不享受此待遇)。

      3.每位公司员工在生日当天可获得公司赠送的生日蛋糕一份。

      4.按季度评选各部门优秀职员,给予通报表扬及物质奖励100元/人。

      5.每年年终公司将评选年度最佳员工,同时将获得公司的额外嘉奖。

      6.经常加班的员工,由部门经理安排调休,得到批准后报行政部备案。

      四、岗位制度

      1.保质、按时完成领导交给的各项工作,认真填写工作日志。

      2.热诚、谦逊、耐心地服务于客户。

      3.维护公司设备、财产的安全,保障正常使用。

      4.及时备份客户文档、资料,确保不丢失。因个人原因造成损失,应有责任赔偿或从工资里扣除。

      5.及时向部门经理汇报工作进程及客户业务。

      6.工作由部门经理分派,如完成时间有困难,应尽早提出,如客户急需,应主动加班完成。

      7.禁止用公司电话聊与工作无关的事。

      8.公司采取逐级责任制管理。

      五、员工档案

      公司认为,对人事档案进行恰当的管理十分重要,因为它体现了公司对每个雇员的重视。为此,每位员工都有责任,在雇佣开始时,真实地填写员工资料卡。提供不正确或虚假情况者,视为违反诚信方针,这也可以作为被解雇的理由。除业务所需,不得私下打听他人情况。

      六、员工离职

      雇佣终止时,员工须填写“员工离职申请表”,将资料交于相关人员,并由行政主管,总经理签字后,在财务部领取最后一个月工资。属于公司的一切财产必须退还给相关部门,包括文具,桌柜钥匙以及文件资料等。

      七、公司纪律

      1.严禁各种形式或手段向客户行贿;泄露公司机密;弄虚作假欺骗领导;危害公司利益及从事第二职业等行为。违反者,予以开除。

      2.严禁工作时间上网聊天,打游戏及与工作无关的事情,在岗期间不穿工作服,不带工作牌。违反者,扣除当月工资100元。

      八、办公用品管理制度

      1、办公用品的申请、耗材(打印纸、墨、光盘、标签)应提前记录、随时查看。

      2、节约成本,养成好习惯(打印纸双面使用),不得用公司耗材做与工作无关的事。

      九、资料管理制度

      1、设计作品确认后,随时归类收存。需刻盘的,标注清楚。

      2、定时删除电脑中的垃圾文件。

      3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

      十、后勤管理制度

      1、钥匙管理

      公司钥匙为专人管理,管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。

      2、门、窗、水、电、气管理

      (1)每位员工应节约水、电的使用,用完后及时关闭。

      (2)下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭,是否安全。

      3、卫生管理

      (1)保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。

      (2)定期擦拭电脑显示器及设备,保持其洁净、整齐。

      (3)定期为花浇水。

      十一、安全保卫制度

      1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。

      2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

      十二、保密制度

      1、专业书籍、图库、光盘、文件资料,阅后放回原处,不得带出。

      2、公司重要会议纪要,竞争策略,计划,设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

      3、不看不说与己无关的秘密,员工应保守公司秘密,忠于职守,增强保密观念,造成损失,本人承担责任。

      为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观,提高每位员工的综合素质,树立良好企业形象。本规定是您作为企业员工要遵守的最基本规范。

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